你好,发票管理,发票产品里面有没有这个。

老师好,我们9月30号下午开的5万发票,在税控盘抄税时没有那笔,怎么回事呢? 谢谢
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
老师,请问一下5月份有张进项已经认证并入账了,6月15号之前也申报了5月份的增值税。然后我们要退货,开的红字信息表并且发票也邮寄回去给了对方红冲了,那我们需要做进项转出 ,账上怎么体现呢?还有税要怎么搞?(找郭老师)谢谢 下图是5月份入账的凭证
老师好,现在我们都开数电票有6个多月了,那个税控盘就每月抄税用下,其他时候都用不到。请问这个是不是可以不用税控盘呢。这个需要怎么操作呢?
老师好,情况是我们是小规模纳税人,旅游行业,现在有两个问题想请教 ①我们开出去的发票是差额征税,税率是多少呢?有人告诉我说是5%,但是我看了一下资料,只是劳务派遣的差额征税是5%,是我资料没有查对么?有相关文件么? ②我们开出去的差额征税的发票,上面标注的差额,在当季没有收到全部发票怎么办?怎么报税呢?例如,7月给A公司开具1万发票,备注差额9万,但是截止9月30日,只收了4万的发票,还有五万的发票人家不给开,这种情况怎么申报呢?谢谢老师,
发票查询不是产品。
是出纳导出来的,有没有那种可能,在10月里?
你好,开票日期确定是九月30吗。
是的,找着了
你好,你的申报表里面没有的,自己手动填写上。