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老师,我进项税额转出怎么做账呢?是之前买固定资产认证抵扣的

2022-10-17 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 14:33

你好 借固定资产,贷进项转出 

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快账用户3392 追问 2022-10-17 14:35

老师我转出来的是今年一月份的,在税务报税一月份应该补税,但是我现在在今年9月份调账,我应该怎么做出来交税这个账呢?

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齐红老师 解答 2022-10-17 14:40

你好 现在填写表二交税就行了  

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快账用户3392 追问 2022-10-17 14:41

对,表填完了,税交了,我这个账应该怎么做呢?我现在9月份调账 账上边进账还是比销项多的

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快账用户3392 追问 2022-10-17 14:42

我怎么才能体现出应该交税呢

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齐红老师 解答 2022-10-17 14:46

你好  销项大于进项就要交税的    

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你好 借固定资产,贷进项转出 
2022-10-17
你好,调整分录是 借:固定资产13 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)13
2020-09-10
你好不抵扣认证的话,他会价税合计做账的。相当于你们待会而放弃了抵扣,借固定资产贷银行存款。
2021-09-28
你好,不需要做账务处理,你直接重分类就行,因为你帐上根本就没有其他流动资产这个科目
2023-07-14
你好,具体是什么原因需要做转出处理呢?
2020-12-23
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