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老师,今年6月前是定额,增值税4月销售额报的18万,7月报的120万,7月后是查账,如果算今年销售额,是不是18万+120万+查账销售额呢?

2022-10-17 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-17 14:50

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 对的 是这样的
2022-10-17
对的,是的,已经超过了标准。
2022-10-16
同学,您好! 是的,往前推12个月,是连起来的12个月份,不管每个月的销售额是多少,中间销售额为0的,也算连续的月份
2022-09-30
作废发票的影响是在发票作废的当月体现的,而不是在发票开具的当月。 因此,在2月份的增值税申报中,您应该按照发票的实际开具金额进行申报,即销售额应为100万。这反映了您在2月份实际提供的服务和/或销售的商品的价值。 当您进入3月份进行增值税申报时,由于您已经作废了5万的发票,所以3月份的销售额应该减去这5万作废的金额。这意味着在3月份的申报中,您需要反映这5万销售额的减少。
2024-03-13
异常是跨期更正 %2B 延期缴税导致的报表逻辑衔接问题,非填写错误: 7-9 月逐期更正报表,备注 “税款 2025 年 12 月缴纳”; 嫌麻烦直接带申报表、税务局通知去办税大厅一次性修正; 2025 年 12 月缴税后,在当期报表 “本期缴纳上期应纳税额” 填 3 万多即可。
2025-12-17
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职称:注册会计师,税务师

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