其他进项税在一般纳税人申报表里申报。即征即退只填进项和销项

高新技术软件企业,软件销售收入为即征即退项目,月度应交税费,应交增值税进项税额为106889.86元,其中软件销售即征即退按照销售收入占比分配的进项税额是21265.84元,申报填写增值税主表的时候,第12栏:也就是一般项目进项税额本月数这里应该填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣进项税额),还是本月106889.86减去即征即退21265.84后的税额呢
A公司销售其自主开发生产的动漫软件,按照国家规定,该软件产品适用增值税即征即退政策,2×21年12月在进行纳税申报时,对归属于11月的增值税即征即退提交退税申请,经主管税务机关审核后的退税额为40万元、这个分录怎么做啊?麻烦老师了
老师关于增值税即征即退报税问题问问。比如说即征即退销项税为100万元。即征即退进项税为70万元。其他进项税为40万元怎么申报增值税?这种情况需要缴纳增值税吗?
增值税即征即退中,全年即征即退的进项税额等于研发成本的进项税加上按收入比例分摊过来的公共部分的进项税,比如是1000元。然后全年纳税申报表即征即退项目下的进项税额累计为800元,税务为什么要让把差额200元做进项转出?
老师,请问当期认证抵扣的进项税额中,哪些类型的费用是要作为增值税即征即退的进项税额呢?(我们已经是即征即退的企业了,现在要问的是申报时,哪些要作为软件的进项,比如税局有规定说租金要分摊一部分到软件的进项)
老师好,请问其他应付款里有200万的押金,是不是就应该对应的有200万的银行存款?
老师您好,请问 母公司投资子公司所得分红的账务处理。
民办幼儿园退保教费(保教费补助)怎么做会计分录
老师您好,名字招牌和营业执照不一致,可以嘛
老师 办理劳务公司必须得有资质和安全许可证还有二建人员啥的吗
老师,公司只有固定资产车20w。做股转的话,税务局会要求按20w来交个税吗?
公司员工充手机话费,营业厅开的发票是个人名字,这个票到时汇算清缴还要不要调增呢,我想能够以证明他是公司的员工这票就能用
你好 请问某区的工业和信息化局付了一笔款过来备注的是某项目投资科的第几批国债,实际上应该是某个客户付的款 这要签什么协议才能算挂到那个客户名下呢
老师,请教一下,a公司congb公司借钱,b公司挂的其他应收a公司,A公司是b公司股东,a公司现在还不上钱了,我应该怎么跟税务局证明呢,啊公司也是历年亏损的
公司有劳务派遣人员,劳务派遣公司开票,做劳务费支出,个人所得税也是劳务公司申报,请问《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表》中从业人数是否要填报劳务派遣人员?
不明白。不是在增值税主表和附表区分填报吗
像这种情况应该不用交增值税了吧有留抵了
增值税即征即退申报表怎么填? 即征即退增值税一般纳税人,申报表具体填表办法如下: 销项税额: 附表一,将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏,再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十度四十五栏的第九列第十列. 主表,申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数,在主表第一回至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额,同时将即征即答退货物的销售额自动填入第三四列,同样,第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额. 到此,销项税额填列完毕.
比如说购买生产设备进项算是即征即退的进项还是一般货物进项。
销售软件才享受即征即退。一般的设备是属于货物
我们公司不是软件是属于综合资源利用。我们公司生产以磷石膏这种原料生产的产品可以享受即征即退。前期购买石膏生产设备不是和生产这个产品相关吗。我不确定到底这个进项能不能算是即征即退的进项。
这个没有看见相关的政策哈,请咨询当地12366
附表4有个即征即退加计抵减需要填写吗?这个和附表1和主表填报有什么关联
看我前边发给你的,怎样填报就知道了
我看了。您发的是主表和附表一。的填报方法。我发现附表四也有一个即征即退加计扣除项。这个需不需要填。这个是什么行业或者项目需要填写的。
先咨询你们当地的税局看你们适用哪项再说哈,具体该怎么操作