同学你好 先计提后发放

老师,我们公司员工向其他公司买的辅材,几十块钱,他自己付掉了,现在拿来公司报账,这个分录应该怎么做呀?借:库存商品贷:其他应付款吗?然后支付的时候:借:其他应付款贷:银行存款或库存现金吗?
每个月发工资都要 借:库存现金 贷:其他应付款,导致其他应付款余额有大几十万怎么办,该怎么调整
老师,请问下发工资时发放现金不够,每个月都到借款,导致其他应付款贷方余额有大几十万,该怎么调掉
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
郭老师,以前年度代收了一步款误做了收入缴税了,后来通过现金还给了对方,导致现在其他应付款有借方余额,要怎么调整?(借:其他应收款 贷:库存现金)
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
有先计提后发放啊,我意思是说发放现金不够,每个月都到借款,导致其他应付款贷方余额有大几十万,该怎么调掉
那你银行存款直接发放不可以吗
现在是余额太多了该怎么办啊老师
这个要做付款的分录呀