同学你好 那就做工资的时候扣除两千五 计入营业外收入

公司以前的外账是记账公司做的,以前单位和个人缴纳的社保都计入了管理费用,计提的工资都是实发金额,上年12月的账是:借管理费5万;贷应付薪酬5万;1月已发上年12月的工资5万;1月份社保费用8000已经在公司账上扣除了;今年1月起自己公司接过来做,都要计提应发工资,1月工资表中应发工资6万,扣除的社保费3000,实发67000,现在这些相对应的分录怎么做的
你好,发工资的时候,有个人的个税在工资表上没给扣,但是在个税app里扣了,导致把个税部分发放下来了,怎么做分录呀?费用分录怎么做呀?这笔多发下来的钱下个月还得从实际工资里给他扣除来吗?又怎么做分录?
比如某员工7-8月无工资,但是直接累计到9月再给他发实际工资,9月本来应该发放30000工资,但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资,应该怎么做这几笔分录呢?计提工资和申报个税的金额是多少?
5月计提工资时计提了四万三,工资表已经做好。实际发放领导让扣除了某个人的工资3000元,缓发。到了七月发工资说是这人的工资扣除两千五,作为罚款,工资表怎么做,分录怎么写。
员工1月工资含个人社保(不含公司社保)共2000元,个人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的时候个人及公司社保已经缴纳了,2月份才发的工资,发工资时实际发放1647.68元,社保个人部分只扣除了352.32元,实际发放工资1647.68元。想问一下1月计提工资和缴纳社保以及2月发放工资时分别怎么做分录呢?谢谢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
同学你好 工资表还是按照扣除之前的来做 发工资的时候扣除
意思工资表按实际的三千做。然后实际发的时候扣两千五发放,剩下的做营业外收入
如果做工资的时候已经把这笔扣款标明了,扣除以后应发工资是3000又该怎么做分录啊
同学你好 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷营业外收入 这样
同学你好 工资表做的时候是不扣三千的
意思是不管做工资表的时候有没有提前这笔罚款,都记营业外收入
同学你好 工资表本来就不单独做三千 发工资的时候扣出来就可以
意思员工罚款一般不用在工资表里体现,直接发工资扣除就好
对的 是这个意思的 不单独体现罚款这一列
哦哦哦,知道了
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
如果这笔款扣的是外包单位的,怎么做,也是营业外收入么
我们是物业公司把保安外包了每个月支付外包费,借主营业主成本保安49400费,贷银行存款,49400。这次扣了保安一千块钱,怎么写分录
扣的那一千可以直接冲减成本么
这个不可以 要计入营业外收入
属于罚款类型的都记营业外收入吧
嗯 都计入营业外收入就可以了