一、 银行存款、其他应收款 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:管理费用——社保费
老师您好,今年疫情,之前缴纳的社保缴纳减免了一部分,社保给退回了,请问收到退费的分录怎么做?
老师您好,我想咨询一下社保养老单位部分缴纳费率下降,现在税局那边退回了这部分的社保费入到什么科目?是做到营业外收入还是冲减管理费用-社保费?
因为单位缴纳部分的社保费降了,所以退了一部分钱到账户上,收到退回的社保费,怎么做账务处理呢
上个月单位部分缴纳社保费降低了,这个月退回来了,怎么做账务处理呢?
老师,员工离职买了一月的社保,他后来去了新单位要买一月份的,就到原单位社保局办理了退费,我做账的时候,其他应付款社保费就多了几百块钱,这部分钱不打算 退给她个人的话,怎么账务处理呢?
老师,刚成立的化肥生产企业支硫酸储罐电焊人工费入什么科目
老师,对公付款了但是后面不开发票了,那这个对公的款怎么处理,除了原路退回还有其它的方法吗
老师,集体经济去年集体经济分红这样做对吗? 借收益分配-未分配收益 贷银行存款
收到汇票做贴息,帖息后,对方公司返回利息给我司,这个如何做账务处理,我们收到对方的利息,需要给对方开发票吗
老师请问我开出发票的。又开了冲红票。分录就做。借主营业务收入。贷也是主营业务收入 就行了对吧
企业所得税计提时,如果计提多了或少了怎么办?
老师 我一处房产 上下二层 一楼出租出去 二楼闲置是不是一楼要交房产税从租部分 二楼要交房产税从价部分啊
内蒙古地区,怎样算季度税,个体怎么算(普票和专票),企业怎么算(专票和普票)
公司一直没开对公账户,两年后开了,现在提交显示这样,怎么处理
老师,我们供应商两张普票对方被认定为虚开,现在要查我们账,还说会立案,怎么办