你好,当时分录怎么做的?借其他应付款,贷银行存款做的是这个。

老师,我们工会有员工住院慰问金,然后事务部的经理先转了这笔钱给住院员工,现在来报销说给的微信转账没有发票不用再写报销单,只有做一张慰问金发放表格,领导都签字了,但是这和转给经理没关系吧?那我手续要什么才能给他转账呢,怕手续不齐全
请问老师,有一项员工报销费用没有发票,有收据和支付凭证,公司予以报销,因税前不能扣除,在打款的时候扣除了对应的所得税金额,这个扣款是挂在其他应付里,等汇算清缴时,借其他应付 贷以前年度损益调整么?
请问老师,有一项员工报销费用没有发票,有收据和支付凭证,公司予以报销,因税前不能扣除,在打款的时候扣除了对应的所得税金额,这个扣款是挂在其他应付里,等汇算清缴时,如何处理
老师,前任会计在给业务员报销费用的时候因为没有发票只有一些收据和报销手续,全部在了其他应付款上,现在金额有十几万了,要怎么处理呢?
老师,您好。 我们公司的上手会计在记账时,因为公司一直货款都是收承兑汇票,每次提前贴现都会扣除一些手续费,财务有二十几万的承兑贴现手续费没有记账,导致应收帐款一直有二十几万挂着,我现在需要怎么处理这笔费用呢?
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
是的,借:其他应付款,贷:银行存款,现在发票没回来
你好,没有发票,实际有业务的,可以做账的,可以做成本费用。
发票到了之后再调整就可以了。
可以先给他转成费用,到汇算清缴的时候看发票是否到再做调整对吗?
对的,是的,是这么做的。