同学你好 1、借:原材料 10000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷:银行存款 2、借:银行存款1130 贷:原材料 1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)130
3.某工厂为一般纳税人,8月份发生以下经济业务:购进材料20000元,专用发票注明增值税2600元,材料货款未付,尚未验收入库;销售A产品16台,售价1500元/台,开出专用发票,商业汇票结算;销售B产品25台,售价2400元/台,款已收到;因A产品质量问题,购货方退回2台,购货方已提供当地税务机关开具的“开具红字专用发票通知单”;购进原材料48000元,专用发票注明税款6240元,货款已付,材料验收入库;销货方转来承运部门开具的运费增值税专用发票,金额4500元,款已支付。要求:(1)根据上述业务编写会计分录,计算当月应交增值税并做会计分录(注:相关票据已通过主管税务机关认证)
3.某工厂为一般纳税人,8月份发生以下经济业务:购进材料20000元,专用发票注明增值税2600元,材料货款未付,尚未验收入库;销售A产品16台,售价1500元/台,开出专用发票,商业汇票结算;销售B产品25台,售价2400元/台,款已收到;因A产品质量问题,购货方退回2台,购货方已提供当地税务机关开具的“开具红字专用发票通知单”;购进原材料48000元,专用发票注明税款6240元,货款已付,材料验收入库;销货方转来承运部门开具的运费增值税专用发票,金额4500元,款已支付。要求:(1)根据上述业务编写会计分录,计算当月应交增值税并做会计分录(注:相关票据已通过主管税务机关认证)
1.祥源制造厂为增值税一般纳税人,2020年1月发生下列经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款为700000元,增值税额为91000元。取得货物运输业专用发票注明运费为20000元,增值税额为1800元。增值税专用发票当月通过认证并申报抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料已验收入库。(2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发票上注明的货款为30000元,增值税额为3900元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。材料已验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元。(3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元,增值税额为390元。工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票,当月通过认证并申报抵扣。(4)购入不需安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,税额为2600元,当月通过认证并申报抵扣,款项已用银行存款支付。(5)销售售产品取得销售额500000元,按规定收取增值税额为65000元,开其增值税专用发
1.祥源制造厂为增值税一般纳税人,2020年1月发生下列经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款为700000元,增值税额为91000元。取得货物运输业专用发票注明运费为20000元,增值税额为1800元。增值税专用发票当月通过认证并申报抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料已验收入库。(2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发票上注明的货款为30000元,增值税额为3900元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。材料已验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元。(3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元,增值税额为390元。工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票,当月通过认证并申报抵扣。(4)购入不需安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,税额为2600元,当月通过认证并申报抵扣,款项已用银行存款支付。写出会计分录
【资料】造厂为增值校一般的税人,2021年1月发生下列经济业务(1)购进导材料一批,取得增值校专用发账,注明价款为700000元增值税额为91000元,取得直物运输业专用发票注明运贵为20000元,增值税额为1800元。增值税专用发票当月通过认证并猴抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料已验收入库(2)接受某公司无借捐赠的原材料一批,增值税专用发架上注明的货款为30000元,增值税额为3900元,专用发票当月通过认证并中报抵扣,材料己验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元(3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元,增值税额为390元,工厂已到机修厂开具的增值税专用发票,当月通过认证并申报纸扣(4)购入不需安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款20000元增值税额2600元:当月通过认证并申报抵扣,款项已用银行存款支付(5)销售产品取得销售额500000元,按规定收取增值税额为65000元,开具增值税专用发票,款唤己收到存入银行。要求:所据上述受料,计算兴隆造厂2021年1月份各笔业务的增值税额并编制对应会计分录
您好老师。我们控股一家公司 子公司实收资本380万,我们实缴200万,其他股东180万,请问下 我们做合并报表,合并口径实收资本填多少呢
老师早上税管员在企业群发以下信息: 区局开展房产税、土地使用税清查,自有自用的报土地证、房产证复印件加盖公章,租赁的房屋、土地报合同复印件加盖公章到税局 我们也没报过房产税土地税,怎么做呀
老师,我9月开了20万的增值税发票,10月冲红的我怎么报税
请问一下报企业所得税计提的工资包括管理费用跟销售费用里面的福利费是吗
老师我这张报销表的张数公式错了怎么改啊
老师你好 我们公司投资了其他公司,然后对方公司经营异常,肯定是收不回投资款了 我想做长投的投资损失,需要做什么附件
老师固定资产清理了 但是亏了 会造成公司现金增加未分配利润减少吗 公司亏损更多吗?谢谢您
3月收到合作单位名称变更前开的发票,现在对方单位名称变更了,我单位需要给合作单位转账,对方出具了账户名称变更通知,是否需要对方重新开具发票才能给转账
老师,你好明细账里面应付职工薪酬和资产负债表中应付职工薪酬金额对不起怎么回事?是哪里做错了?公司就一人交社保,社保是公司出的,
苏哥,我从之前的那个旅游单位离职了,我有些难受。因为那份工作特别轻松,老板对我也很好。我特后悔当初那样对女老板,我承认自己确实有些针对她[大哭]
如满意,可点已解决五星评价哈,谢谢!