您好!开票35万就确认35万收入的哦。

老师 这样的我是小规模的企业 我上个季度未开票收入20万 当时是个人 也直接入账申报税务了 现在这个季度他又要票了 我税控开票 账务和申报咋做
老师,我公司这个季度有44万的收入,都是没有开发票的,我们是小规模企业,在增值税申报表要如何申报这个未开票的收入
是这样的,我公司开了35的票出去,只收了20的款。那我能确认35的收入吗。我公司是小规模增值税这个季度申报了的,企业 所得税还没报。
老师是这样的,我公司开了35的票出去,只收了20的款。那我能确认35的收入吗。我公司是小规模增值税这个季度申报了的,企业 所得税还没报。
是这样的,我公司开了35的票出去,只收了20的款。那我能确认35的收入吗。我公司是小规模增值税这个季度申报了的,企业 所得税还没报。那确认了35,成本没回来啊项目还没完成。能暂估成本吗
租的十年的地皮,上塔建的厂房和办公室入固定资产吗?怎么计提折旧
请问老师,中级会计实物租赁这章,请问如果租赁付款额中有: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、6年后确定使用购买选择权,花30万买断设备 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下30万买断费是否应该折现并参与未确认融资费用的计算? 如果修改一下换成: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、8年后终止租赁合同,赔偿20万。 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下赔偿款20万是否也需要折现?是否参与计算未确认融资费用?请逐一回答,谢谢!
消费者在平台上买了一个手镯,给消费者开了票,这个票的金额包含了税票吗
老师,请问一年20万需要交多少个税,麻烦给我一个换算的公式,看能交多少钱
生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
老师您好,公司目前处于基建期,去年已取得土地使用证,自去年10月份开始进行无形资产摊销,都已计入管理费用,现在开始建设地表办公楼,员工宿舍楼等,所以这三栋楼的所占土地摊销是否可以分别计入办公楼,员工宿舍楼及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加计扣除的研发费用?
关于缴纳印花税,框架合同的金额是10000元,如果后期实际金额是8000元,怎么缴纳印花税?如果后期实际金额是15000元,又怎么缴纳印花税?
公司的进项票不够,老板说他想办法。作为公司会计有风险吗?怎么合理处理这个事
电子税务局里的发票入账标识有什么作用?
但项目还没完成
那确认了35,成本没回来啊
成本没有回来有利润要交企业所得税哦
能暂估成本吗
可以暂估成本的,以后发票回来再冲回