您好,借 生产成本 贷 制造费用 借 库存商品 贷 生产成本
早上好( ^_^)/ 车间管理人员工资,制造费用 车间人员工资,制造费用 车间固定资产维修,管理费用 车间固定资产折旧,累计折旧 销售部门固定资产维修,销售费用 销售部门固定资产折旧,累计折旧 这样理解对吗?
固定资产计提折旧后,当月再结转费用么?比如计提折旧借制造费用 贷累计折旧,当月末还需要借生产成本 贷制造费用么?
固定资产折旧到制造费用,怎样结转
计提本月固定资产折旧20000元,其中,车间固定资产折旧14000元 行政部门固定资产折旧6000元2.按生产工人工资比例分配本结转本月制造费用
老师您好!请问下计提固定资产-折旧费,借:制造费用-折旧费,贷:累计折旧,然后结转,借:生产成本-其本生产成本,贷:制造费用-折旧费,这样是吧
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
是每个月结转吗
您好,是的,是这个意思的
好的,谢谢
客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢