你好,这种情况应该用预付科目。
请问老师,遇到一个公司有这种情况,之前的会计可能是为了多做成本,有拿票报账计入费用但是没有付款的情况,都挂在其他应付款里,现在挂了好几年了,这笔费用该怎么处理呢
老师请问一下这样一个业务我怎么处理,我公司付之前用公账付了房租,是付到个人账户,之前没有发票,做的分录为借其他应收款,贷银行存款,今年房东又给我们提供了发票,我是要怎么做账呢,能冲之前的吗
老师,您看看我们之前的兼职会计做的账,为什么他又用应付,又用预付?为什么他不统一一个科目用呢?因为像这种情况,基本都是我们先付了款,但是发票还没收到。
老师,我想问一下,我们有一个公司没有业务,基本就是用来过账的,每个月发生几十比往来款,这个往来款是放其他应收还是其他应付呢,我看之前会计做的比如往来付给别的公司的,有的做的其他应付,有的又是其他应收
老师,常熟银行的人说帮他的忙,从我们银行账户打出去30万到一个账户,因为我看这个账户蛮熟悉的,之前开承兑的账户,过了办个小时,又退到我们银行账户299885,用其他应收款,可以二级科目是什么呀,好像不能只选择其他应收款
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
研发费用辅助账是怎样的,又是干嘛要的?有截图发看看吗?
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
老师,应付账款是什么情况下用?
应付账款是货到了你款还没付。
哦,那我们会计在做账的时候,只能区分,发票是否收到了,款是先付还是后付呀。货到没到,也不清楚呀。基本我们是见着单子做账呀
应付账款是货到了,款还没付,发票也还没收到吗?
如果发票到了没付款就用应付,如果付了款发票还没到就用预付。
老师,发票到了,没付款,是借成本类科目,贷:应付账款?还有就是,应付账款借方余额,表示,发票是收到了,但是应该支付给对方,但是还没支付款项的意思?
对的,发票到了借成本类,贷:应付账款。应付账款借方其实就表示预付。