你好,入股金额不一致的话,就按照发票金额做,补提或者冲销

早前暂估入库一批车辆,收到发票后做了冲暂估。现在发现金额有误开具红字信息表,对方重新给开了一张对的和红冲的发票过来。现在应该怎么做分录
老师你好,我司是一般纳税人,3月份购买一批免税中药材,对方公司开具的是增值税免税普通发票,发票金额91700,税额免税。请问入库时,金额是多少,分录怎么写
购买办公家具一批,对方还没有开具发票,按合同金额暂估入库后3个月,对方又开具发票,入库金额与发票金额不一样怎么办
公司采购几批材料,同样名称单价略有不同,先办理按不含税价格入库付款,因后开增值税专票,发票金额总数与入库付款总数一致,但个别开的发票材料价格与入库个别价格不一致,这种情况怎么处理?
老师,我公司是木材加工行业,自己开具收购发票抵扣,采购原木125方木头,单价720.金额9万,入库单我是按照含税填写入库吗?因为收购发票金额没有税额具体要怎么填入库单,麻烦老师详细讲解一下?
前期暂估入库的时候提了折旧的,是不是折旧也要改
对折旧的金额也需要调整。