你好; 你们是免税的; 你们要开票出去 你们按照; 借库存商品贷银行存款 。 按照这个来入账。 按发票金额 91700做账

老师你好,我司是一般纳税人,3月份购买一批免税中药材,对方公司开具的是增值税免税普通发票,发票金额91700,税额免税。请问入库时,金额是多少,分录怎么写
老师好,我们是一家小规模纳税人,但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话,是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里?开普票免税的部分写在“免税销售额”里?然后普票免税具体免税额就按照不含税收入*3%的金额写在“本期免税额”里面?
老师你好我们公司是建安企业(一般纳税人)承建的项目是一般计税项目,从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票,我建安公司能否直接按卖方(普通发票票载金额)的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
老师,请问一下,公司采购一批货来卖,对方开的是增值税普通发票,普票税额不能抵增值税,那我怎么入账?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不需要算进项吗?
我们商贸型企业我们开出去的专票是9%的税额,我的分录是,借原材料中药材83447(按照成本价入库,成本价=91700*(1-9%) 应交税费进项8253(按照91700*0.9)贷银存91700卖出去的时候我结转成本也是按照83447来结转,这样对不对?
你好;这个不考虑进项的 ; 这个不属于 农产品 自产自销的话 ; 直接做 全额计入库存商品去
我咨询税务热线,回复我可以在增值税申报表认证表里选抵扣进项按照9% 那可以抵扣我司开出去的是9%的专票,就可以抵扣销项了
我们不是自产自销,我司是商贸行一般纳税人,我们是从另外一家公司进购的中药材,并获得对方公司开具的免税增值税普通发票,税务热线说可以抵扣,所以我觉应该算个进项吧。
你好 ; 你们要看对方是不是自产自销的 农产品; 如果是农产品自产自销的 才是按9%计算进项税抵扣的
这个怎么看的出来呢,需要什么证明呢?
你好; 你要让对方出具自产证明盖章给你 ; 你拿着去做 9%进项税抵扣
得到这个证明后,我就可以按照刚才那个分录入账了吗? 税务热线也没有说额这么细啊。
是的。 就做 借库存商品 ; 进项税贷 银行存款 。这样处理
老师,对方公司为什么可以开 免税的普票呢?
你好; 对方如果是自产自销农产品 就是开免税普票的
那不就是说明对方是自产自销了
你好 ; 要证明呀 ; 你要让对方出证明 ;