你好; 你们是免税的; 你们要开票出去 你们按照; 借库存商品贷银行存款 。 按照这个来入账。 按发票金额 91700做账

老师你好,我司是一般纳税人,3月份购买一批免税中药材,对方公司开具的是增值税免税普通发票,发票金额91700,税额免税。请问入库时,金额是多少,分录怎么写
老师好,我们是一家小规模纳税人,但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话,是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里?开普票免税的部分写在“免税销售额”里?然后普票免税具体免税额就按照不含税收入*3%的金额写在“本期免税额”里面?
老师你好我们公司是建安企业(一般纳税人)承建的项目是一般计税项目,从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票,我建安公司能否直接按卖方(普通发票票载金额)的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
老师,请问一下,公司采购一批货来卖,对方开的是增值税普通发票,普票税额不能抵增值税,那我怎么入账?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
你好老师!企业所得税每个季度要计提的吗,还是等交后再做凭证的?
清单里面的数量,单价必须填吗
公司老板让公司借款给另外一个公司4万多,估计下个月还回来,是计入其他应收款-XX公司,还是可以记个应付账款挂一下往来合适
做面料批发,并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一,根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。这种情况的公司开票时,数量填1,单位填批,税务认可吗,有风险吗
老师各个行业的业务流(四流)麻烦可以跟我说一下是那些资料吗?
公司本身就是做面料批发,并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一,根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。一旦分开统计账目只会更加混乱,完全没办法理清。这种情况的公司开票时,可以按单位填批,数量填1,直接开票吗?就算是一批货卖出,数量只填1来开票
小额零星消费,那些人可以开收据,找五金店买东西呢
高企同时符合小微,咋申报企业税
你好老师,销售方和采购方开发票时,第一批合同上的银行账户信息,在合同结束后,已开发票。在签第二批合同时,银行账户信息更改,,开发票时是否需要把发票上的银行账户信息更改为新的账户信息?对方说第一批合同的银行账户是基本户,第二批合同的银行账户信息是一般户。
老板代收货款记其他应收账款,还是库存现金好
不需要算进项吗?
我们商贸型企业我们开出去的专票是9%的税额,我的分录是,借原材料中药材83447(按照成本价入库,成本价=91700*(1-9%) 应交税费进项8253(按照91700*0.9)贷银存91700卖出去的时候我结转成本也是按照83447来结转,这样对不对?
你好;这个不考虑进项的 ; 这个不属于 农产品 自产自销的话 ; 直接做 全额计入库存商品去
我咨询税务热线,回复我可以在增值税申报表认证表里选抵扣进项按照9% 那可以抵扣我司开出去的是9%的专票,就可以抵扣销项了
我们不是自产自销,我司是商贸行一般纳税人,我们是从另外一家公司进购的中药材,并获得对方公司开具的免税增值税普通发票,税务热线说可以抵扣,所以我觉应该算个进项吧。
你好 ; 你们要看对方是不是自产自销的 农产品; 如果是农产品自产自销的 才是按9%计算进项税抵扣的
这个怎么看的出来呢,需要什么证明呢?
你好; 你要让对方出具自产证明盖章给你 ; 你拿着去做 9%进项税抵扣
得到这个证明后,我就可以按照刚才那个分录入账了吗? 税务热线也没有说额这么细啊。
是的。 就做 借库存商品 ; 进项税贷 银行存款 。这样处理
老师,对方公司为什么可以开 免税的普票呢?
你好; 对方如果是自产自销农产品 就是开免税普票的
那不就是说明对方是自产自销了
你好 ; 要证明呀 ; 你要让对方出证明 ;