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我们是劳务派遣公司,现在开的这张发票金额100000元,申报增长税时候,全额扣除了,怎么做会计分录呢

我们是劳务派遣公司,现在开的这张发票金额100000元,申报增长税时候,全额扣除了,怎么做会计分录呢
2022-10-19 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 09:30

同学你好 是差额纳税的吗

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快账用户9447 追问 2022-10-19 09:32

是的,差额征收,开的10万全部扣除了

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齐红老师 解答 2022-10-19 09:37

 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税

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快账用户9447 追问 2022-10-19 09:44

借:银行存款 10万 贷:主营业务收入 95238.10 应交税费———应交增值税(销项税额) 4761.9 (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 95238.10 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 4761.9 贷:银行存款 10万 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 0 贷:应交税费———未交增值 0 这样金额错误码

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齐红老师 解答 2022-10-19 09:50

同学你好 第三个分录都是零了就没必要做了

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同学你好 是差额纳税的吗
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2022-11-26
74.93=(33538.8-29897.26)/1.05*0.05,差额征收,这样算的,同学,
2023-11-22
同学你好 可以的 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023-08-17
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