您好,是的,员工福利费。

老师您好!请问一下公司开年会时,员工都参加了有拔河比赛、摸石头过河得的有奖金,这个合并交个税吗?还是直接入职工福利费呢
老师,您好,公司组织的拔河活动,对第一名的团队发了1000的奖金,这种支出是福利费吗
老师,您好,公司组织的拔河活动发生的对第一名的团队奖金1000,这个应该是属于公司的福利费吧
老师您好,我们公司有两名员工是跟第三方签合同,发工资的,我们把工资和代理费转给第三方,第三方每次开票都是全部开的代理费多少多少,没有写明工资保险公积金能明目,请问我该如何做账?我们需要对这两名员工申报个税吗?另外我们是非盈利组织,不是企业,谢谢老师
老师,您好,想问一下就是公司需要将发生福利费的各类支出归到部门头上,像餐饮团建这种好归类,可以根据人头来,但是年会上给年度优秀员工的奖品所产生的福利费这个是不是不适合归到部门头上,只能归到公司这个整体身上呢
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
好的,但是我看员工报销的时候,我在线上审核的时候,他的附件是一张1050的餐饮费发票,这是什么意思
那是不是组织这个活动时候吃饭的?你问一下经手人。
嗯,刚问了,他们团队用这个1000的奖金去吃饭了,但是附件里面只有一张发票,这种是不是不行,还需要什么吗,老师
可以的,那就用这个发票做帐,记入福利费。