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物业公司计提物业管理费做账为:借:应收账款 100 贷:主营业务收入 100 假如月结时费用没有全部收齐,借:银行存款 80 贷:应收账款 80,那么需要把未收到的20从主营业务收入中冲减出来吗?分录要怎么做呢?

2022-10-19 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 15:37

你好; 你是小规模类的话; 没有税费 就这样来处理的;     到时无票收入 也得做收入报税的  

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快账用户9564 追问 2022-10-19 15:38

未收到的20从主营业务收入中冲减出来吗?

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齐红老师 解答 2022-10-19 15:41

 你好;    未收到的20 不红冲哈   

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快账用户9564 追问 2022-10-19 15:42

如果不冲红,月末的利润表中的营业收入不就是100而不是实际收到的金额?这样不能反映实际收入吧?

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齐红老师 解答 2022-10-19 15:45

 你好;  你    这个20也是100 中的收入 的; 只是暂时没有收款而已   

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你好; 你是小规模类的话; 没有税费 就这样来处理的;     到时无票收入 也得做收入报税的  
2022-10-19
你好,你按月确认收入就可以的,借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税,这个是一个月的物业费。
2022-03-24
你这个赠送做了红冲吗?
2024-03-25
您好,这样错是对的呢
2021-01-07
已经开票时确认收入了,后期不用再确认收入了
2022-04-27
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