你好,学员,具体哪里不清楚
(6)12日,购进冰箱配件一批,货款已付,并取得增值税专用发票,发票上注额为100000元,税额为13000元,货物尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件100000(含增值税),取得增值税普通发票,该零件已入库,且款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件60000(含增值税),取得增值税普通该零件已入库,且款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。(11)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。12)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。分录怎么写
(6)12日,购进冰箱配件一批,货款已付,并取得增值税专用发票,发票上注额为100000元,税额为13000元,货物尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件100000(含增值税),取得增值税普通发票,该零件已入库,且款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件60000(含增值税),取得增值税普通该零件已入库,且款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。(11)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。12)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。能把分录写出来吗,对分录真的很懵,谢谢老师啦
(6)12日,购进冰箱配件一批,货款已付,并取得增值税专用发票,发票上注额为100000元,税额为13000元,货物尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件100000(含增值税),取得增值税普通发票,该零件已入库,且款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件60000(含增值税),取得增值税普通该零件已入库,且款项已付。老师能把分录写出来吗?我对分录不是很明白
(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。(11)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。12)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。老师求能把分录写出来吗,我不会分录
1)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。2)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。3)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。4)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。能把分录写出来吗,我不会分录谢谢
老板名下多个公司和1个个体户,法人不是同一个人,个体户长期只有一个客户,客户每月只用银行承兑结算一次,然而收到的银行汇票都被老板背书转给第三方了,钱都直接打到老板其他公司账户了,根本不进个体户的账户,这种有风险吗?
2022.7买车位付了116w2024.12.24开发商开了一张普票这种行为合法吗
供应商已按照采购要求购买了竞争性磋商文件。老师这句啥意思
老师,我们单位与另一个单位签了技术外围协议,雇的7个人用给他们报个税吗?
老师,B公司,C公司,都是母公A公司的子公司。本来 C公司要付30万的费用,却用B公司的账户付款了,开的发票都是C公司的,这个怎么做账,怎么写说明啊?
请问小规模纳税人每月要计提增值税吗?,还有所得税费用怎么算的,要计提吗?
老师 公司是个体户查账征收,9月份收入50万 销售货物,客户群体都是自然人,客户都不需要发票,做账时计入主营业务收入 并且计提了增值税,9月份销售的商品都没有开发票 在税务上有啥影响没呢
老师,晚上好,请问:我刚刚把2025年会计继续教育考试完,下载了合格证,但进我个人的继续教育记录里却还看不到我今年的记录,这个是还需要自己去会计局录信息吗?还是过几天,系统就自动同步了?
注册旅游业的需要什么押金吗
有什么员工要退休,公司不能注销的吗