你好; 转出未交增值税 = 销项税%2B进项税 - 进项税的差额哈
请问月底算转出未交增值税时: 销项税额-进项税额—进项税额转出-税控盘减免吗 请问这个税控盘减免税额算进去吗
转出未交增值税是个3级科目,进项、销项、进项税额转出、待认证进项税额都是个3级科目。准则没有规定不能有余额,实际工作中,有人把进项、销项、进项税额转出转到转出未交增值税,把进项、销项、进项税额转出结平 年底结平?把他们归结到哪里?
转出未交增值税=销项税额十进项税额转出减去进项税额?
一般纳税人未交增值税是销项减进项,再减加计抵减的进项,那么进项税额转出和减免的税额会影响这个未交增值税吗
老师,账上销项税额减去进项税额的差跟转出未交增值税不一致,差了0.01
老师,增值税预缴税款劳务分包如何界定呢?
老板说他公司名下没有车,是用别的公司的车,还有付司机运费没有发票,司机运费是计入成本还是费用?还有这个车计入哪个科目
出库单盖什么章?财务章还是公章
老师,运输公司开票为什么要加税点
3月份支付培训费,4月份收到发票,分录写成, 借:费用,贷,银行,现在收到发票,怎么改过来,
老师,在哪里查询这个企业已经注销了,要不要工商年报
出库单是盖合同章还是公章还是财务章
去年九月到十二月在我公司干,个税在这面显示应交为交,通知个人也不交,其他单位也给发工资着了,这样怎么办
股份有限公司1000万技术入股30%,资金入股30%,呃,捐赠10%,运营30%,这种比例分配合理吗?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评!还车贷款,是从对公转给法人,挂其他应收款-法人吗?那其他应收挂的车贷款一直没有消账?是不是要法人把他自己用私人卡支付的付款凭证拿来作账,冲其他应收,这样就相当于报销了?证明给的钱还了车贷款是吧
没看懂,为什么要加进项税
你好; 进项税转出 ; 转出未交增值税 = 销项税%2B进项税转出 - 进项税的差额哈