你好 是多了还是少了呢
未交增值税是进项销项差额,进项销项不做转出吗
老师,月末是否需要将销项税额与进项税额的差额结转到转出未交增值税,然后做这样的一笔分录,借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-未交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
进项金额跟销售金额 差额×税率 是不是也能得出未交增值税
老师问下 每年在年底 全年的进项销项 进项税额转出 减免税都要结转 差额是不是都进应交税费-应交增值税-转出未交增值税 的借方或贷方 对吗
老师,账上销项税额减去进项税额的差跟转出未交增值税不一致,差了0.01
我想问一下,用单位往来的其他应付款支付购买固定资产的财务会计分录怎么做,单位应付款的资金又在其他应收款这个科目上,脑子有点转不过来了
老师,我是代理记账公司,有一家般纳税人要注销,他有7张进项发票2023年开进来的,2023年业务少2024年没业务就没认证,期中有一张进项是车也一直没入账,要是注销的话车要先入账再走清理吗?还是不入账行吗?
开进来的发票,怎么处理做账
老师,企业是在疫情期间成立的,没有实缴也没有提盈余公积,未分配利润有八万多,老板就是股东他一个人100%持股,现在想要把股权转让出去,怎么办?
无票收入之前报过税,后续客户需要补开这笔发票,先冲销之前的收入,然后再重新做一笔收入,后期补开的是专票,这种情况怎么报税呢
厂房拆迁。得到赔偿金。具体该怎么做账啊
请问TEMU平台绑定的空壳公司,提款如果提到个人账户,是否会存在涉税风险,但如果提到空壳公司公户,那实际收入不是空壳公司的,空壳公司也没有实际出口,该如何处理这个问题
要发一个奖励金,办理什么手续呢?
我司是物流运输公司,购买车辆运货保险,计入主营业务成本科目,现在保险公司理赔,收到理赔款,计入什么科目?
学校请的专家讲课费用,一次5000元,如何报税,如何做凭证
转出未交增值税多0.01
你好 这个科目的金额在贷方是留 抵的
借方借方
。借未交增值税 贷转出多交增值税。