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销售货物已经开具发票,客户要求再便宜一点,便宜几千元,那我们这边怎么写分录?怎么处理?

2022-10-20 23:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 00:03

你好 发票不红冲的 借银行存款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费i

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快账用户9357 追问 2022-10-21 00:04

直接做到销售费用里面去?那我要拿什么明细贴后面?

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齐红老师 解答 2022-10-21 00:05

你好是的 补一个合同 补充协议 给对方的优惠

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快账用户9357 追问 2022-10-21 07:22

怎么写呢?

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快账用户9357 追问 2022-10-21 07:22

你需要把对应的税费开红字?什么时候需要开红字

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齐红老师 解答 2022-10-21 08:14

就是在原先的价格上给对方优惠 把发票全部红冲,然后再重新开,按照折扣之后的,或者是在发票上面体现折扣

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你好 发票不红冲的 借银行存款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费i
2022-10-21
那么你就做部分红冲就行
2026-02-24
同学,你好 那是不是需要全额补偿开出去的那张发票的税额 是的
2024-12-11
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
您好,这是合理损耗么,我们出货只写了497吨,把500万除497得么每吨单价,成本还是全部要结转的, 如果不是合理损耗 ,我们要做营业外支出 3,这个不合算的,年度要纳税调增,不能税前扣除
2023-12-06
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