你好 发票不红冲的 借银行存款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费i
老师,销售返利怎么做会计分录呢?客户前几个月已经付款给我们,我们也开了销售发票。然后现在客户要我们返利还要我们开发票。那这个发票是那一方来开呢?
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
您好,老师,我想问下我们做贸易的,先买了货已经卖掉发票已经开了给客户那边了,过几个月供应商才开票我们,这样的分录我们要怎么样处理
你好,老师,我们销售一笔货物金额为3325.4元,已收到现金,后面客户又叫我们开票,本来是想开票了退现金给客户,然后客户再银行对公转账,但是现在已经联系不上对方,我要怎么处理分录呢?
销售货物已经开具发票,客户要求再便宜一点,便宜几千元,那我们这边怎么写分录?怎么处理?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
直接做到销售费用里面去?那我要拿什么明细贴后面?
你好是的 补一个合同 补充协议 给对方的优惠
怎么写呢?
你需要把对应的税费开红字?什么时候需要开红字
就是在原先的价格上给对方优惠 把发票全部红冲,然后再重新开,按照折扣之后的,或者是在发票上面体现折扣