你好; 你贷方有余额;不支付的话; 走 借应付职工薪酬; 应付账款贷营业外收入; 会涉及所得税的

2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019年做账了的工资和房租,应付职工薪酬和应付账款一直挂在账上没有付,实际上这笔款付不出去了,我2022年账面应该如何调整呢,请教一下,谢谢
老师你好,我是一个一般纳税人工程单位,因甲方付款不及时和亏损造成应付账款和应付职工薪酬余额较大,现在账上还有2021年20多万的工资未支付,这个月到了一笔30万左右的工程款,我现在是先付应付账款咱不付工资有没有影响?
@郭老师回答,其他老师就不要接了,应付职工薪酬。发工资银行卡错误,银行退款100,又重新发放100。第一这个情况的话,正确的分录,应该是通过其他应付款,还是通过应付职工薪酬?第二如果去年已经通过应付职工薪酬做账的话,也就是应付职工薪酬去年累计数比去年实际数,多了一笔这个退款。这个需要在今年做调整分录嘛?第三。请问这个应付职工薪酬的贷方,必须做到能跟个税系统一致嘛?
老师,您好。我发现我去年12月少计提了2000元的工资,我去年12月记账,借:管理费用:15000,贷:应付职工薪酬:15000,今年一月实付工资时,借:应对职工薪酬:17000,贷:银行存款17000。我现在这2000元少计提的要如何记账呢?请老师指导。谢谢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
好的,知道了, 谢谢老师
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