同学你好 借应付票据 贷银行存款

公司开了一个网商银行账号,这个账户跟公账互转的分录怎么做呀,如果用这个网商银行付货款,分录又怎么做呢?
刚接手一家企业,银行存款和应付账款与实际不符,前期代账公司做的,不追究前因了,怎么做分录把数字调平(银行存款比实际少,应付账款比实际多)
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
你好, 1银行汇票的出票人是出票银行,付款人也是出票银行为啥只有银行本票的出票人和付款人是一样的? 如果银行汇票的付款人是是个人或者是组织银行只是代替个人组织付款,那么银行本票也是个人存款到银行由银行代付了,为什么银行又是付款人了? 2把商业汇票的一个出票人是企业和其他组织,嗯,如果商业汇票的承兑人是企业或其他组织,那么齐出票人跟付款人不是一样的吗?
如果代理付款行与出票行是同一家商业银行应该怎么做分录
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度