多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
公司是小规模纳税人,开票时增值税是27631元,但是填写增值税及附加税申报表时自动带出来多2分钱,即27631.02元,请问这如何处理呢?
小规模纳税人增值税申报表应交的增值税比实际的前面税额多交几分钱这个账务怎么处理? 例如申报表交了117 但实际票面税额是116.6
小规模自开转票 增值税是1492.35 但是申报的时候增值税表上面出来的14929.36相隔一分钱 这个怎么去处理呀
老师,小规模纳税人开票系统航信抵减政策,我在申报的时候填了减免税申报明细表,如何在增值税主表上面体现呀,增值税上面有一部分是交税的,有一部分是免税的
小规模纳税人,一季度开的都是3个点的专票,但是增值税申报表上应交增值税比税控盘里面的数据多3分钱,怎么办?
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