同学你好 借:其他应收款 贷:银行存款
对于已经发放的员工工资,当时没有计提,已经预支了工资,后期做账怎么处理?需要补提应付工资吗?
老师,你好,我们7月份工资还没有发放,但是有一个员工的工资是8000,今天要预支7月份的部分工资7000元,会计分录怎么做
老师,员工预支部分工资款月工资3000,预支工资1000元,这个分录怎么做,正式发放工资的时候,员工不归还,直接从工资扣除预支部分,这样又怎么样做分录
老师,工资还没有发放,员工预支工资怎么做账?
员工预支工资,结果没还回来,他又离职,怎么做账
通行费的发票税率是多少
老师你好,我们进项税5万,销项税10万,怎么做凭证把需要交的增值税,结转到未交增值税
发票是四月的,但是五月初才来报销,发票做账做在四月吗
老师,电子税务局财务报表,这个填的是年报对吧,资产负债利润表都是2024年12月的就行对吗,这个现金流量表填的是在快账软件里面没有年的,有季度的怎么选
第四季度的财务报表跟,企业所得税申报表和年度财务报表,企业所得税汇算必须保持一致吗?
老师,我们公司的股东没有实际出资,是认缴,没有实缴,现在他要做股权转让,需要交哪些税。个税和印花税吗?
请教老师,小微企业企业所得税按什么标准缴纳?
老师,三月份收到一张房屋租赁发票,没抵税直接入费用了,4月份怎么调整抵扣税费呀?怎么做账?
老师 酒店行业的低值易耗品从入库到领用的分录怎么做?
财务个人卡里的钱,转到公户,可以吗