同学; 借:税金及附加-城建税 借:税金及附加-教育费附加 借:税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 贷:应交税费-教育费附加 贷:应交税费-地方教育费附加 然后将多计提的计入营业外收入 借:应交税费 贷:营业外收入

你好老师,月销售额不足10万季销售额不足30万的免交教育费附加、地方教育费附加,但是我这个月有个个税手续费返还是20万需要缴纳增值税,那么教育费附加、地方教育费附加还需要计提吗?
增值税小规模纳税人。本月普票10万。专票一万。10万免增值税及附加税。请问老师,嗯,正常的收入分录已经做了。借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。剩下的会计分录如何做,减免税。还有计提附加税。计提附加税的分录时候是否需要考虑增值税减免,还是可以直接用专票的数来算直接写分录。谢谢老师
3月份计提税金及附加:借:税金及附加189.39 贷:应交税费---城建税 189.39,纳税申报时依照“六税两费”减免政策,税金及附加共申报了55.35,4月份缴纳税金及附加55.35,借:应交税费---城建税55.35贷银行存款55.35,那四月份的调整分录是什么,可以完整的写一下分录吗
假如应交增值税的金额是10万,那么附加税就是10万*12%=1.2万,但是实际缴纳的时候有个六税两费减免政策,所以附加税交0.6万,这整个的会计分录怎么写
小规模纳税人代开的增值税普通发票是需要当月缴纳增值税和附加税的对吧,那我当月就要直接做账缴纳,那我怎么知道我这个季度的普票有没有超过30万,而且城建税和教育费附加,地方教育费附加是根据消费税和增值税的和乘税率,我怎么知道这个季度会不会产生消费税,而且还有免交附加税的政策,我也不知道我这个月或者季度的销售额会不会有10万或者30万,那我交这个税是不是有点问题,还是因为代开的增值税普票不看这些政策
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录