同学你好,不好意思,我点住了,成本费与收入一定要配比。

老师,你好,我21年8月有出售4个面罩,当时还没有收到进项发票,是暂估入价,结转成本了,后来是发票回来价格是低的,我就冲了暂估,按发票金额入账,现在导致库存是负数,要怎么在2022年调整,影响汇算清缴吗?
老师,还是刚刚那个问题, 老师,我看到了,成本不能估那么高,太高了出现的情况,我正在调整暂估的成本大于销售额了然后9月份又没有开票出去,[流泪]老师,还是没办法 就是成本有调低节
老师,还是刚刚那个问题老师,我看到了,成本不能估那么高,太高了出现的情况,我正在调整暂估的成本大于销售额了然后9月份又没有开票出去,[流泪]老师,还是没办法就是成本有调低节麻烦老师了谢谢
老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。
老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。柜台注销人员说成本不能是负数但事实冲掉第三季度的暂估,确实是负数
老师,请问兑换数字人民币是怎么做分录的
某公司为减轻经济负担,通过更改职工档案、编造证明材料等手段,为部分愿意提前退休的职工以特殊工种为由办理了退休手续。后该市社保机构在进行年度资格审查时发现了该公司有20名员工的材料存在伪造痕迹,而这20名员工已领取基本养老金6个月,共计24万元,则社会保险行政部门可以( )。 A. 责令限期改正 B. 责令退回已领取的24万元养老金 C. 对该单位处48万元罚款 D. 对该单位处120万元罚款
老师您好!我们有2个订单,是国外的客户,因为我们的去年成立的,考虑到发票和结算方面的事,用关联公司和客户签的合同,合同上是美元未税金额,关联公司收到美元再转人民币给我们,我们在跟关联公司签合同的时候应该怎么签?现在是把金额照搬,现在要申请发票额度,感觉不太对
老师,城镇土地使用税填进去信息后怎么不能提交呢
老师车库单位卖出,对方不需要发票我们怎么入账?
老师,销信电动车返利,我们是经销商,收到返利和支付反利如何做账
@朴老师,我想问下我们购进设备,由于该设备比较复杂,我们需要供应商提供人员进行设备的讲解指导操作服务,请问这部分的服务成本是可以含在设备里面一起开设备13%的发票,还是必须分开开具技术服务6%的发票,入账成本的话我是可以一起合并在产品成本里面吧?
老师,我们建筑企业用别人的安全员证,2026年4月银行支付个人26000元,回单备注写的预支2026年工资,其实是支付的2026年4月至2027年3月份12个月的钱。到底怎么做分录和申报个税合理?不会被税务稽查
在26年第一季度申报财务报表前,已经申报了25年度1-12的财务报表,但是现在有费用需要修改,我重新填报最新的25年年度报表后,还要更正第一季度财务报表的年初数吗?
老师,生产行业,如果一斤原材料省了6块钱的话,那么一斤产成品价格能低多少?出成率是70%,公式是什么?