你好,学员,要扣除的
电子发票开错当月红冲的,在申报增值税的时候,需要填报红冲的负数金额吗
请问申请增值税即征即退,当月申请的开票金额大于当月开票的金额的加总,原因是当月一张红冲发票,即征即退申报 报错,不符合填报规则,请问要怎样处理
请问上个月红冲了一份已经认证的发票,现在申报表上显示有进项转出金额,这个申报时,应该怎样处理?
上个月的电子普票在这个月冲红了,那增值税影响的是这个月吗?上个月还是按没冲红的金额申报?
本月红冲上月发票又重开了,那本月申报是要扣除红冲的金额吧?
我司上年有两份服务费发票要冲红,话原来是开了300万的服务费冲红发票后就变成了60万的营业额,由于我们是暂估服务费成本,冲红发票后我就要把这成本也冲红,这样的话我是按300的比例来暂估还是按60万的来暂估?
公司前台的logo制作费用计入什么科目?公司销售商品寄给客户的样品计入什么科目
请问老师,免税行业但开的票是9%的增值税普通发票,为什么呢?
老师你好,做凭证时发现出纳发工资时把其中一名工作人员的个税多扣了0.03元,个税应该是89.95元,出纳给扣了89.98元,工资银行也已经支付了,现在怎么做账
老师,我在一家公司买了文具,水果,发票可以开在一张上吗?
老师,在特定主体电子税务局里,预缴税款里水利基金的申报选哪个?
残保金是今年报去年的,明年报今年的是吗
老师好,一般纳税人2022年买的二手设备,现在处置了,卖给个人收废品的,应如何开票?那个税收编码合适
老师 我们是做咨 询服务的 会发生业务转介绍费 这个款怎么做会计分录 但又不能明做的那种 不能透明的
老师请问一下建筑公司季度预缴部分怎么做分录的吖?还是跟平常的小规模那样做账就行了?有区别的嘛?税款是跟开票一样的。
好的 谢谢 请问怎么申报印花税呢?跟之前进去的页面不一样
这个没有变化的,学员
之前不是这样的界面
现在都是这种的,学员
怎么填写呢,税款所属期选 9月么
是的,填写9月份的,学员
这样选的对吗?再点新增税源?
你好,学员,是对的这个
我们是销售货物,税目填买卖合同吗?应税凭证数量怎么填呢?哪里填计税销售额呢?
买卖合同,数量一般填写合同数量
销售额在哪里填呢
申报的时候,你现在是采集