。看应交税费的明细账。一般就是进项大于销项的原因。
资产负债表 期末数两边对不上 从哪里找原因
老师,资产负债表为什么不平,从哪里找原因
老师,资产负债表里的应交税费是负数,怎么找原因?
老师资产负债表应交税费是负数,从哪里找原因啊
老师, 资产负债表里面应交税费期末余额是负数,是什么原因
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
企业使用自己的房产需要缴纳城镇土地适用税吗?
老师那这种情况怎么调啊
如果是这种情况,就把负数填写在。其他流动资产里就行。
老师那应交税费科目怎么调呢
你好不用调整 科目,报表重分类填写就行了
那应交税费科目直接填写负数?
你好 科目不用管 也不是负数 是报表重分类填写到其他流动资产里
应付票据也是负数
看一下明细账,找到原因再处理。
好的老师
不客气的祝您工作不客气的,祝您工作愉快。