你好,当时的分录怎么做的?借助于业务成本贷应付账款吗?汇算清交调增了吗?

老师,我发现以前的会计在2021年暂估了15万的成本一直没有冲掉,我现在可以直接红冲吗?直接借:主营业务成本-150000,贷:应付账款-暂估-150000,这样可以吗?
前几年他们有挂应付账款预提成本,现在可以冲掉些吗?是我要对应之前的主营业务成本凭证吗?还是直接冲成本就行?
前好几年也不知道什么时候挂了预提费用,可能提了一直忘记冲销了,我看后面也有成本的,现在能用主营业务成本冲掉一些吗?
账面上有一笔2年前计提的分录,借:主营业务成本 贷:应付账款 我查看凭证发现是虚假挂账,一直没收到票,我现在直接红冲这笔分录可以吗
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不是很清楚,就看他挂有账
你看一下这个应付账款在贷方吗?如果是的话,应该就是借助业务成本贷应付账款。
在贷方,那现在可以冲掉些吗?
挂了好几年具体什么情况也不清楚
那现在怎么冲掉呢
你好,汇算清交知道怎么调整的吗?如果不知道的话,借应付账款,借主营业务成本负数。
不知道呢,主要之前也不知道什么情况
你好,不知道的情况下,对方应该是没有调整,如果调整了的话,他需要红冲发票的,他也没有红冲发票。
那我现在是可以进来一些发票冲一点成本把他慢慢抵掉是吧?
那现在冲不是借应付账款-预提成本,贷:主营业务成本嘛,那这个成本发票对应公司名称,那给这个公司银行付款怎么做呢?
对的,是的,需要这么做的。
你红冲上面这个预提的成本,然后再做发票的就可以。