你好,不需要的,其他的不用调整。
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师好,记账把进项发票当作销项发票,记成了收入,我直接冲销这张凭证重新做就行,其他的科目还用调整嘛
老师 公司21年收到税务局代开个人劳务费发票,1695000,22年记账做的销售费用—服务费 贷银行存款,当时这张发票不用了,21年汇算清缴调增纳税额的时候直接把销售费用清零了,补交3万多企业所得税,那我销售费用科目怎么调整,款项已支付,
你好!老师,在2022年12月有一张专票发票,12月做账时忘记做科目应交税费-应交增值税进项了,直接做了借管理费用贷银行存款,当时这张发票在12月已认证抵扣了,请问现在怎么做分录调整?
老师,年前的一张费用发票现在开过来了,我直接放在凭证后面可以吧,但是进项在这个月,之前的凭证是借成本贷应付账款,忘记入进项了,等于把进项多入账成本了,现在汇算清缴也做了,没有调增这部分费用,现在怎么做分录不用调增这部分啊老师,这个月进项怎么写分录啊老师
老师:增值税申报提示农产品进项税额填报异常,附列资料二第六栏、第8A栏填报异常,这栏该怎么填?
老师,麻烦问一下典当公司会计和商贸会计有什么不一样吗
老师:请问这个增值税附列资料二提示异常,第六拦第8A栏填报异常该怎么填?
老师,进项和销项税额前面月份没有结转,所以有余额,请问后续可以补结转嘛
老师本月我收到供应商红字发票,上个月已抵扣,分录:借:原材料 红字 应交税金-进项 红字,贷:应付帐款 红字 对不?
监理服务是不是不需要合同
小规模的减征额怎么算呢
请问之前公司购买了房子,做在投资性房地产170万,现在卖了103万还付了印花税物业费中介费等2.6万,该怎么做凭证
麻烦老师给讲一下,这么做的原理账的原理对不对
你好 老师 上个月进香税额留底390.39元 ,10月份用上了 怎么做会计分录?