你好,你们是什么行业?

老师我们有一个无人船的装修项目,2月份收到政府100万补助,之前会计入的递延收益,之后就没会计处理了一直挂着,收到钱后陆续花了111万,这个111万的发票是11月份才收到之前付款时入的预付账款,那现在收到111万发票,和那个100万补助我怎么会计处理
老师,年初收到的政府拨款已经计入专项应付款了,根据情况需要调账转入递延收益,这个怎么处理呀!
18年收到两辆政府捐赠到位洒水车,未按时入账,19年初才入账计提折旧,折旧多计提了,审计的要求把收到的洒水车原值从营业外收入调整到递延收益科目,再将折旧调增营业外收入,现在递延收益贷方有余额,并且已经挂了好几年了,现在我在调22年的账,年底这个递延收益应该怎么处理呢?不能一直这么挂着吧?
老师 请问政府拨付给我们的项目专项资金我们先计入了递延收益,后来这笔资金用在了项目工程款上,需要把递延收益冲平吗?账务处理需要怎么做呢?
老师您好,2023年合作社收到的政府补贴,刚收到的时候不知道是专项应付款,就计入了递延收益科目,现在要把这个补贴支付掉,借方我应该计入什么科目呢
老板说欠款越来越多怎么解释,说越做月亏
我们公司外购一批预制菜,用来发放员工福利,有一个车间的员工是外包的,这部分外包福利我们不自己承担,发了之后从往来款扣除。这部分发给外包人员的福利我们需要进项税额转出吗?
老师,您好,我想向您咨询一下,我要补申报三季度小规模纳税人的增值税及附加,企业所得税,在哪个功能里面?我没有找到。请老师告诉我
老师,9810报关出口到海外仓,海外仓一件代发的报关单上贸易国要写哪个国家?
老师 问一下 就是我们收到承兑汇票 银行里面的怎么做账 用应收票据 还是用其他货币资金-应收票据 这个科目呢?
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,直接塞去年凭证里可以吗
劳务派遣差额纳税,开具的发票的分录可以写一下吗
老师,公司正在股权转让。税局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者权益降幅较大、销售利润率波动较大,期间费用变动率较大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的数据做对比吗?
你好。我们公司在a公司挖人,也是协商好了,a公司补偿一半的补偿金,我们公司给一半的补偿金给员工,那我们这边以什么形式给到员工?怎么申报个人所得税,我们可以以补偿金的形式申报这一半吗
第(5)小问里面闲置厂房在启用之前不需要交土地使用税吗?
农林牧渔
你也好,这样的话申报的时候按营业外收入处理
这个账务怎么处理怎么做分录呀,之前购置的固定资产因为有的专项款,都入的资本公积。费用什么的都直接转专项款了。
您好,你的专用资金已经花销了吗?
是的,3月开始支出已经7个月了
我想着到年底一块儿调一下
你好!这样的话,先调到递延收益,然后再结转你的固定资产不产生费用就可以
不太明白,您能给我个分录吗?那剩余部分呢我直接从专项款转入递延收益就可以吗?
你好,之前的分录你做一下,我给你改
比如固定资产:借固定资产,贷银行存款;借专项应付款,贷资本公积 其他费用类:借生产升本/管理费用,贷银行存款;借专项应付款,贷生产成本/管理费用 就是这样做的
1、收到时 借:银行存款 贷:专项应付款 2、专项资金用于购买固定资产设备时 借:固定资产 贷:银行存款 3、固定资产计提折旧时 借:管理费用 贷:累计折旧 4、专项资金摊销时 借:专项应付款 贷:其他收益——政府补助
您这是让我把之前花掉的专项款一次性转入其他收益吗?可是之前的费用都相当于平了呀,这不就得缴税吗!我们这个款不产生税费呀
你好,不是同期也确认了费用吗?这样的话是不影响企业所得税的
我同期确认了,还得结转同期的专项款呀,这两笔是平的。之前的费用还是没调呀
你好,你现在不是要调整吗?原来的按原分录红字冲回,然后按上面的分录做就可以了,这样的话是不影响调整档期的损益的,
那我明白了,我冲红的时候银行存款这步没有单据也没问题吗?那我等年底一次性调没问题吧
你好,在一个月调整的话银行余额是不影响的,所以没有问题