同学你好 这个原分录返回就可以了
老师,我公司是卖车的 然后发票是4S店开的,我公司是中间赚了差价 但是客户直接把车款打到了我公司账户 这个要怎么做账呢? 客人公司要求公对公打款,剩下部分由我们公垫款。 4S店开票,我们不开票,4S要求 只能打一笔,客人贷款 ,没那么多钱。 然后就对公打款我们公司10万,现在没有开票情况下,10万可以走账吗
老师,请问一下有一个是我们公司中间商,他有两个客户,然后介绍给我公司做为客户,她从中赚差价,但是我公司又是跟中间商对账,中间商的两个客户打款到我公司。有时候一个客户钱不够了,是以另一个客户钱打过来的,这样有风险吗?
老师好,请问一下,就是我们接到一个国外订单,然后这个订单现在客人让我们正常出口一部分,然后剩下一部分客人是自己直接从公司拿走的,但是这样客人拿走的这部分我们就报不了关了,是不是只能转内销了,如果转内销,收的钱又是国外的,这样是不是不合理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,我们公司接了个单子,大概情况是这样的,我们跟国外一个人是中间商,然后国外有另一个客户问我们买东西,工厂呢是国内的,最终这个客户的钱是打给国内工厂的,但是这中间我们能赚点差价,像这样的情况我们是不是只能把赚到的差价打给私人的好?不能对公打的?
老师,我想问下,我们跟客户合作应收金额是4950元,然后有个中间商需要我们开6800元的发票,但是中间商又不愿意让我们直接开6800元的发票,因为中间商赚的差价不能让公司知道,但是他又要开着这个1850元的差价去另一家公司报销,中间商就要求我们开4950元给客户,然后再开个1850元给中间商,这个1850元发票对应的不会有收入到账,这种情况要怎么处理啊
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
都是怎么跟银行公户经理维护关系的啊,我们初创企业,发信息半天才回,有时候直接不回,真是够了。难道还要给她送礼啊?
因员工离职,个人工资不够缴纳个人社保,收取现金缴纳个人社保,要怎么入账
不是啊,是这个佣金能发给公司账户吗
同学你好 这个可以的
那收到的差价怎么做账呢,只是跟客户介绍了下
同学你好 这个做收入就可以了
无票收入?
同学你好 嗯 只能这样做了