同学你好 这个原分录返回就可以了
老师,我公司是卖车的 然后发票是4S店开的,我公司是中间赚了差价 但是客户直接把车款打到了我公司账户 这个要怎么做账呢? 客人公司要求公对公打款,剩下部分由我们公垫款。 4S店开票,我们不开票,4S要求 只能打一笔,客人贷款 ,没那么多钱。 然后就对公打款我们公司10万,现在没有开票情况下,10万可以走账吗
老师,请问一下有一个是我们公司中间商,他有两个客户,然后介绍给我公司做为客户,她从中赚差价,但是我公司又是跟中间商对账,中间商的两个客户打款到我公司。有时候一个客户钱不够了,是以另一个客户钱打过来的,这样有风险吗?
老师好,请问一下,就是我们接到一个国外订单,然后这个订单现在客人让我们正常出口一部分,然后剩下一部分客人是自己直接从公司拿走的,但是这样客人拿走的这部分我们就报不了关了,是不是只能转内销了,如果转内销,收的钱又是国外的,这样是不是不合理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,我们公司接了个单子,大概情况是这样的,我们跟国外一个人是中间商,然后国外有另一个客户问我们买东西,工厂呢是国内的,最终这个客户的钱是打给国内工厂的,但是这中间我们能赚点差价,像这样的情况我们是不是只能把赚到的差价打给私人的好?不能对公打的?
老师,我想问下,我们跟客户合作应收金额是4950元,然后有个中间商需要我们开6800元的发票,但是中间商又不愿意让我们直接开6800元的发票,因为中间商赚的差价不能让公司知道,但是他又要开着这个1850元的差价去另一家公司报销,中间商就要求我们开4950元给客户,然后再开个1850元给中间商,这个1850元发票对应的不会有收入到账,这种情况要怎么处理啊
@董孝彬 重庆建材行业 增值税税负率是多少,企业所得税税负率是多少
老师好,我公司是小规模商贸企业,亚马逊FBa销售,确认7月收入是13000元,结转成本的话怎么结转?因为销售的产品有几十到几百种,这怎么结转成本和结转库存,?这库存商品没有发票,确认库存商品入库和结转都需要一一对应吗
老师,你好,六月份发工资时候,多扣个人4.53元,现在发现了,应该怎么处理啊?
请问老师,实际工资50万元,福利费10000元,福利费之前已经发放,计提福利:借:成本/费用福利费10000元 贷:应付职工薪酬—福利费10000元,发放福利:借:应付职工薪酬10000元 贷:银行存款10000元,计提工资分录:借:成本/费用—50万元 贷:应付职工薪酬—工资50万元 ,然后按照51万元(工资+福利费)缴纳个税,发放工资时:借:应付职工薪酬—工资50万元,贷:银行存款49.5 贷:其它应收款—社保0.3 应交税费—个人所得税0.2,所以季度申报企业所得税,申报个税的工资是51万元,而实际应发的是50万元,比对差1万元是福利费,属于合理情况,对吗?
老师房租印花税好久支付?租金是1月开始每月计提,9月支付的全年。
老师,上季度所得税缴税,3季度没收入,有费用发生,是不是就要退所得税了?
老师,现在发现六月的多扣个人社保4.53,现在怎么处理啊
老师你好,请问下我这有个小规模纳税人的公司,该公司1月有一份重复计提的工资,且没有发放,现在我把这张重复计提的工资凭证删除了,但是1季度的财务报表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企业所得税预缴申报表,点进去之后显示这个不能更改,请问老师这种情况应该怎么处理呢?
开出去的发票去年开了5个点,(其它业务收入)今年红冲了冲开,怎么做分录
24年子公司向母公司销售一批产品,售价1000,成本600元,当年全部未对外销售,母公司有子公司80%股权。第二年对外销售60%。编制21年22年的合并报表抵消分录,考虑所得税的影响。
不是啊,是这个佣金能发给公司账户吗
同学你好 这个可以的
那收到的差价怎么做账呢,只是跟客户介绍了下
同学你好 这个做收入就可以了
无票收入?
同学你好 嗯 只能这样做了