同学你好 借:原材料 贷:应付账款(已付过记银行存款)

老师您好,7月份有笔原材料忘记入库了,怎么补,后续怎么处理
内账 今年二月份,四月份,六月份我有三笔原材料款忘记入账了大概六万左右 现在已经7月份了我应该怎么补账[抱拳]
老师,建筑公司,6月份有回来发票但是我忘记冲减暂估分录了,我在7月份的账上补一下,但是7月份的实际成本只有9万,我忘记冲减的暂估分录是30万,如果我在7月补完了之后就是利润表出来的本期营业成本是-21万,而且7月份没有收入,这个怎么处理好呢
去年11月份有一笔材料出入库没有入账,但库存系统里已经记录了,怎么调整比较好?
老师你好,以前年度的材料票忘记入账了要怎么处理?
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
后续呢 原材料不得转出吗
如果已经发出就不用在做发出的分录。 如果没有发出,做分录 借:生产成本(根据性质判断) 贷:原材料
如果已完工,已销售,按序调。
生产成本不是每月都得结转么 这7月份业务 丢了这一笔 我就补到现在就得了呗 该咋结转咋结转
是的,调整分录要补做饭这一月。
只要咱们以前没少发出,只是购进缺了这一笔, 借:原材料 贷:应付账款