您好, 按照暂估的时候做相反的就行了

老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了, 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账, 想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
第三季度企业不想交企业所得税,我是代理记账公司上班嘛,然后她们让我暂估成本,现在十月份了我是要怎么做账冲掉这笔分录呢
老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了
老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了,求解答
小规模企业公司上个季度开了300000万的票找了10万的成本票,百分之二点五的企业所得税,要交5000啊,为什么才报了两千多得企业所得税,说的还要找费用票,说的都是暂估的,还要找成本票开来抵,代账公司怎么操作的? 暂估成本票在汇算清缴之前取得都可以,必须是当月做了暂估成本才可以这个操作交了二千多的税吗?当月没有做暂估成本就要交四千多的税是不, 开始分录怎么写,后面取得暂估成本票了分录怎么写,实际做账怎么做的,
收到税务局退的个税手续费908元,分录怎么做?增值税要分开么?申报的时候需要申报无票收入么?
老师好,我们餐饮公司一个总公司和两个分公司,所有的款项由总公司代付代收,增值税由分公司进行申报,所得税由分公司汇总到总公司一起申报,现在分公司有一笔长者补贴10万元,客户要求由总公司来开发票,由总公司申报纳税,总公司和分公司相关的会计分录应该如何制作?谢谢!
老师,我去年年底弄了固定资产一次性扣除,这个我是要在什么时候调整呢?
老师你好,缴纳企业所得税当月缴纳当月计提可以吗?
假如公司需要博士资质,条件是全额承担交社保费用,那个人承担部份个税怎么处理呢
老师,请问一下个体户奶茶店查账征收 季度申报收入的时候,未开票收入是按不含税金额去填吗?那增值税申报表是不是要手动去填写那些减免税额,和免税额那些
购入天然气报警器计入哪里
老师,公司发个客户的产品有不良,产品没退回来不收钱,仓库有做了报废单形成了待处理财产损益,这个怎么做账呢
借:管理费用-费用化支出 贷:研发支出-费用化支出的摘要应该怎么写呢
卖出价和买入价根据什么区分
那每次都不想交季度企业所得税,那每次都暂估,每次都冲掉,那么会不会引起税务局的注意呀,没有一次是真实的,都是为了不想预缴而做的一笔暂估成本。
没事儿,你只要记得冲销了就可以。