如果你们以后想查什么时间支付给对方,如果查明细账的话,最好是通过应收账款,如果不想查的话,不用。

老师,账务处理上,当月开出去的发票,当月款项收到,还需要通过应收账款科目过渡吗?这样过渡是怎么考虑的呢
老师,我们通过上海富有扫码平台收款,假如收款100元,实际到账90元,10元是做手续费,但是这个平台必须当月结束,在下个月把手续费汇总开发票给我们,开票信息技术服务费,手续费,在当月差额10元我要怎么账务处理呢,在下个月我拿到10元的发票又该怎么账务处理,谢谢老师
公司账上长期挂的预付款项,已经超过3年,当时付了款未收到发票,相应的服务已经得到,只是一直取不到发票,现在这笔预付款项怎么处理呢?
我司收到材料不良报废流程未经过待处理财产损益科目,而是借:管理费用-报废 贷:原材料 进项税转出。次月供应商补一批材料给我司,然后我司再反冲上月分录做借管理费用-报废负数 贷进项税转出负数 应付账款 营业外收入。也就是我们通过管理费用过渡,然后和供应商确认索赔金额后冲回管理费用和进项税转出,抵了应付给供应商的货款,差额算到营业外收入里了,这样合理吗?
老师,你好,我付出去的账要跟收到的款对应吗,当月我我收到进项发票40万,销售发票只开20万,剩下的20万下个月开具。上个月的账怎么做,这个月的账又怎么做呢
老师您好,a客户注销了,要把发票红冲退款,然后b客户再打款开给他,可以这样吗
老师,25年有一个员工是困难人员,收到政府给公司的社保补贴,我记账方式错了,直接冲减,借:银行存款 贷:管理费用,到账余额表和利润表的管理费不一致,余额表自动减了社保补贴,利润表没有减,25年的报表都报了,我现在检查年报发现管理费用有差异,我应该怎么处理
在电子税务局填写利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业),里面的本期金额、上期金额分别填写那些数据?
老师,上年末未分配利润2880555.72,今年未分配利润2337844.1,年末余额5218399.82,老师您帮我看一下资产负债表 计算表,和算的年末未分配利润数据对的上吗
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师:单位职工缴费工资里面有一个员工的工资做重复了,社保是不是按照两份工资缴纳?
老师,广州市2026年城镇土地使用税什么时候申报缴纳?
补缴职工1.月2月公积金,月补缴额填单位部分金额还是单位个人合计金额? 三月份公积金比例由7%改为5%,补1 2 月的公积金,公积金比例是按多少补缴?
现券买卖开仓交易,是什么?银行付出去的,公户
有限公司投资小规模有限公司申报纳税的地方在其他收益还是股权投资收益?
什么时间收到对方的,刚才打错了。