您好,进项税=23000*13%= 销项税=41812/1.13*13%= 增值税=销项税-进项税

1.甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。2022年6月1日销售机床100台,每台不含增值税价格为52000元,同时根据合同规定向对方收取包装费11300元。要求:计算甲公司该笔业务的增值税销项税额。2.乙公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。2022年8月1日销售冰箱100台,每台含增值税价格为4520元,同时根据合同规定向对方收取每台冰箱包装费56.5元。要求:计算乙公司该笔业务的增值税销项税额。3.丙公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。2022年9月15日销售一批货物,含增值税售价为113000元。要求:计算丙公司该笔业务的增值税销项税额。
A公司2022年3月份购进货物买价23000元,增值税率为13%;当月企业销售货物共收取价税合计款41812元,增值税率为13%要求:计算该公司3月份进项额税、销项税额和应交增值税(计算结果保留整数
2.资料:某公司2021年9月份共购进货物买价50000元,增值税率为13%;当月企业销售货物共收取价税合计款81360元,增值税率为13%。要求:根据以上资料,计算该企业9月份增值税进项税额、不含税售价、销项税额和应交的增值税。(1)进项税额(2)不含税售价(3)销项税额(4)应交增值税
五、某企业为增值税一般纳税人。2020年4月销售商品一批,开具增值税普通发票价税合计金额为100万元, 增值税税率为13%,销售成本为70万元;销售免税商品一批开具增值税发票金额为10万元;进口商品一 批,支付货款30万元,关税3万元,增值税4.29万元,支付进口清关费及运费2万元,并取得增值税专用发 票;当月购进库存商品一批,取得增值税专用发票,税率13%,并支付货款20万元;该企业期初有留抵进项 税额15万元。 要求(写出计算过程) 1、计算当月进项税额;2、计算当月销项税额;3计算当月应交增值税
某企业为增值税一般纳税人2022年9月该企业外购。货物,并收到对方开具的增值税专用发票价款50万元已付款销售货物,取得不含税销售额100万元,已知销售及采购的货物适用13%的。增值税税率计算该企业9月份的销项税额,进项税额,增值税应纳税额。
老师,这个外包的建筑工人费用比较高,不愿承担个税,可以去税局代开发票按经营模式扣点吗,还是有其他办法
老师好,统计局报表,财务状况表,,223号的个人资本(实收资本下面),我们公司2025年有一笔股权回购147万,从个人股东手里购回,那这个金额怎么填写。
公司请了一位专家,制定了该行业的标准,专家的这个业务,属于无形资产还是服务费
老师,小规模纳税人季末销售额未达起征点,要将计提增值税转入营业外收入,那计提的附加税也转到营业外收入吗?
劳动合同签的是母公司的,工资和社保都是在子公司发,这个有什么问题吗
个税APP弹出来员工未注册个税APP 但是之前没见过这些员工,是怎么回事?
老师你好,现在的机械租赁开1个点哈,小规模租挖机
请问税局发票额度申请,购销合同可以是上月的吗?
出口退税 单证问题: 在整理以前年度的单据时,发现几年前的业务,跟货代签的运输代理,实际业务是含国内和国际的运输。但是发票收到的是一张国际的免税的。对方不愿意更改的情况下,有什么好的办法处理这件事情。如果全部重新开这张发票,但是时间这么长了,税务上会不会有疑问。而且国内段运输要自己掏税点,老板又不愿意。需要改的单据比较多
税费的内部分摊什么意思