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老师你好,我们公司是月底材料商拿单过来,我们再一起付款,退回的材料怎么计?

2022-08-31 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 16:43

你好,那你当时入库的时候借原材料贷应付账款做的这个吗?

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快账用户4100 追问 2022-08-31 16:48

不入库,用时直接送工地,月底拿单过来结账,一般都是好几个工地,没有说单独一个单的?

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齐红老师 解答 2022-08-31 16:49

借工程施工贷应付做的是这个吗?

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齐红老师 解答 2022-08-31 16:49

老师的话,借应付账款贷工程施工,借应付账款贷银行存款。

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快账用户4100 追问 2022-08-31 16:50

没有跨月,没有挂账,也用应付吗

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齐红老师 解答 2022-08-31 16:53

你好,那你直接说你没有做账就行了,没有做账你退回去,不用做

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齐红老师 解答 2022-08-31 16:54

购入的材料没有做,你退回去也不用做。

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快账用户4100 追问 2022-08-31 16:56

但是这个项目之前又付过钱了 借:工程施工 贷:银行存款了

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齐红老师 解答 2022-08-31 16:57

借银行存款贷工程施工 退钱回来做这个,如果不退钱的,借预付账款贷工程施工。

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快账用户4100 追问 2022-08-31 17:00

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-31 17:02

不用客气工作顺利

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你好,那你当时入库的时候借原材料贷应付账款做的这个吗?
2022-08-31
你好,这部分计入营业外支出核算
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备注某公司退款就行
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同学你好 那就 借主营业务成本 贷原材料
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