同学你好、当期的应纳税额不能减免抵税额哦、免抵税额就相当于抵减销项税额了
老师,你好我想问下,生产出口型企业 这个月销项税额26735.78 上期留抵4361.29 免抵退应退税额4023 增值税税负率3.5% 请问我这个月要认证多少进项
你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
老师,本公司是生产型出口退税企业,最近半年一直有免抵税额,请问下,应交税金——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 科目余额怎么转平?
生产型出口企业,当期免抵税额与增值税免抵税额是一个意思吗?是怎么计算的?
老师你好,请问一下关于生产出口企业免抵退税的问题,出口不是零税率吗?那为什么计算当前免抵退税额时要减去出口货物的税额呢
如果季度业所得税是32700,以前年度有亏损-583200,弥补以前年度亏损取数是32700
老师,出口退税申报不一致风险主要在跨年吗?比如6月发生出口,六月账务入收入。七月增值税申报免税收入,进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛?哪个点影响增值税和所得税风险呢?需要注意什么第一次出口
老师您好。我司老板娘这几年从公司按月薪1.8K出工资,现在公司费用大,想调她这个工资,那现在调多少合适?
小规模纳税人,银行收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
老师河南省水资源减免性质代码是多少
公司收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
你好老师小规模纳税人经营停车场购水的时候人家让付100元水桶的押金现在这个水厂已经不干了钱也退不回来了会计分录怎么做 当时入账是借其他应收款100贷库存现金100
老师,如果科目余额表损益结转平,如何查找资产负债表不平项
报关单上有1部分商品是征税的,我应该具体怎么操作电子税务局
老师好 我们单位外贸企业 20年到23年的境外运输收入 是免税收入 以前会计做了销项税 现在能挑出来吗
老师你好,那这个免抵税额怎么处理,下期在计算时要算进去吗
同学你好、免抵税额就是出口应退税额抵顶内销税额的部分,这部分是不退税的。从另一个角度考虑,假如这部分退税,那么内销那部分就要交税。这样此部分不退,内销相应的部分也不交,就两相抵了。
这个免抵税额是不退啊,例如当期抵减税额计算就后等于10,这个10是我应缴纳的增值税, 期末留抵进项税额就是0,这个就没有退税了,但是免抵税额还有数额,例如还有免抵税额2, 那是不是有应纳增值税额后,免抵税额2直接结转到下期期末留抵税额当中呢
同学你好、 当期免抵税额是指当期免抵退税额减去当期应退税额之后的余额,其反映的是免抵退税企业当期从内销应纳增值税税额中抵减的那部分出口免抵退税额,不是企业期末留抵税额,更不是企业次月的期初留抵税额。 通俗地讲,是指企业的期末留抵税额小于应退税额所产生的余额,也就是说企业的留抵税额不够退。
老师,这个免抵退税怎么处理呢?不是有说确定免抵税额就是会计上称出口递减内销销项税吗
同学你好、可以参考一下基本的计算方法,请看图片
同学你好、可以参考一下基本的计算方法,请看图片
老师你好,问题在第二步如果应纳税额大于0,就表示当期要缴纳增值税额,到了第二步就没有后面的计算了吗?第5步计算免抵税额
同学你好、第二步如果应纳税额大于0,就表示当期要缴纳增值税额了
是滴啊,大于0了,是不是后面计算都不用了啊,那第5步的免抵税额怎么办
同学你好、大于零就直接交税了,没有后面的计算步骤了。
嗯嗯,明白了,谢谢老师耐心解答
不客气哦、同学,咱们都一起加油学习