在的具体的什么问题?

老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
分市场给我们付16000,是不收分市场税费的,现在这16000需要我们付给另一家公司,另一家公司会给我们开票,我们需要从中扣掉税费,应该付多少钱
在吗,郭老师
这个付的16000是什么业务的。
你就看后半段怎么那句话,这个要怎么算
你得看一下具体的是什么业务,服务类的你得分具体的什么服务,现代服务还是生活服务,6%的税率。
要是看开什么业务的发票了。
主要是看这16000对方给我们开的是什么发票,几个点,然后相抵就行了吗
16000/1.06*6% 增值税 附加税等于缴纳的增值税乘以6% 所得税16000除以1.06乘以2.5%, 利润100万以内的,按照这个来 咨询服务的
对方给我们开百分之5的专票
你好,5%的是什么业务的。
现在是直接相减吗
对的,是的,可以这么理解的。
算出来是收对方575.45吗?不需要考虑个税吗
增值税16000除以1.05乘以5%, 附加税等于缴纳的增值税乘以6%, 所得税2.5 还有哪一个税款的?
不知道你的5%的还需要交哪些税?
那现在付给对方是16000减去575.45付15424.55吗
你好,具体的税款没有算出来,如果你算出来的是575.45的话,是这么做的。
到11月是不是得报完10月的税清完卡才能买发票
对的,是的,是这么做。
10月份一张发票都没买,到了11月一定要先报完税才能买,为什么呢
因为你没有报税, 上报上个月没法接下来的工作 这个是规定流程的。