你好同学,是有什么问题吗?

在26年1月份劳务派遣差额征税的开票税率是5个点,在2026年6月份时冲红5个点又重开了6个点发票,这个申报要更正1月份暑期的增值税吗
老师好,自产的产品用于业务招待,需要视同销售,分录怎么做的
出口货物价值较低,走国际快递通道,但未做正式报关,请问如果开具发票,单据如何收集?
甲公司购买乙公司小麦,乙公司提供了日结单,乙公司提供了发票,但是甲和乙没有鉴订采购合同,那么甲公司可以付乙公司货款吗?
农村集体经济组织收到子公司的分红。需要缴纳税吗
老师,在哪里可以看公司章程呢
公司和我们说的是14薪,其中一薪作为绩效考核,一薪按年终奖发,如果公司中途辞退我,我要求公司以我在职时间折算给我,可以吗? 如果公司不同意折算给我,合法吗?
国家企业信息信用信息公示系统没有显示我公司是股东,但是出资给其他公司了,请问如何入账?当借款其他应收款记账吗?
公司投标用的23年审计报告一个审计报告,当时是北京一家公司做的,赋码了,但是现在扫码扫不出来,我看是注销了,现在再找一家重做好还是用原来的好呀?现在如果重新做都26年了,做23年的合适吗
老师你好,关于开发票税号的问题,客户是长期合作的,现在才发现开出去的发票,税号是 4403开头的老税号,请问下老师还是老税号 客户能不能在系统里查到做抵扣呢 因为已经跨越了 冲红有点麻烦
郭老师不在吗?收税点是按含税金额还是不含税金额
你好,是这样的,,嗯,一般我们先开始确定的这个价格呢,咱是不含税的,但是报给客户的,我们都是加上税款以后给他报的是含税额。
帮忙看下这个这样对吗
你好,我看你现在不含税的基础上扣的税额,那对于咱们来说是更合适一些呀。
什么意思,那是对还是不对
用不含税的金额乘以税率得出来的税额,在总的含税额的基础上减掉税额,就是我们要付给对方的钱。这样才是对的,但是我看你这个不含税的基础上算的,所以说如果说我们是付钱的一方,咱们也算是占了便宜了。
不是,要按6.06收对方的税点
但是我不知道怎么计算
那应该是那个不含税的金额加上税额才是我们应该收到的钱,你现在相当于是减掉了 所以应该是不含税的金额加上税额。
什么意思?
你好,就是说咱们要收别人的钱得是包含这个税款的,所以我们要不含税的金额加上税额。