借应付账款美元,贷应收账款欧元。
老师,有个问题。我们的一个A公司和一个供应商签了合同,但是A公司没做账,所以我们的B公司和供应商签了一个代付合同。我们用B公司给供应商付款,但是供应商开票开的是A公司抬头。我现在不知道怎么办了?
老师,同一个客户和供应商之前会计挂了好几往来,我把下面三个往来全部用红字反冲了,放在其他应付户该客户名下,分录可以这样写吗?
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
请问同客户和供应商是同一人,现在应收和应付互冲减,但一个是欧元一个是美元,应该怎样做分录?
外贸企业,美金业务。收款按美元收,乘以月初1月的汇率冲应收。但是应收账款,按当月报关的美金乘以当月1号汇率算的人民币金额入账。导致现在因为确认收入和回应收款不在同一个月,汇率不同,冲减后 该客户的余额有问题,这个怎么处理?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
就是以一个汇率为主吗?
你好,分别看汇率的 看同一个时间的差额放到财务费用。
这做到汇总损益吗?
你好是的,是这么做的。