
甲公司为增值税一般纳税人,2021年度发生如下交易或事项:(1)3月1日,甲公司出售某办公楼,实际收取款项2092.8万元(含增值税,适用的增值税税率9%)存入银行,该办公楼原价为3000万元,采用年限平均法按20年计提折旧,预计净残值率为4%,出售时已计提折旧9年,未计提减值准备。(2)5月6日,甲公司将某项非专利技术对外转让,该非专利技术原值为1500万元,已计提摊销为960万元。取得转让价款636万元(含增值税,适用的增值税税率6%),款项已存人银行。(3)8月15日,对厂房进行更新改造。该厂房原值为500万元,累计折旧为200万元,改造过程中发生可资本化的支出120万元。工程项目于10月20日完工,达到预定可使用状态。(4)12月31日,经减值测试,应计提固定资产减值准备920万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
老师,我收到以上自查提醒,不知道如何对答税务局,请帮忙分析一下对策! 核实1、增值税名义税负小于预警值,可能存在不计少计应税收入或接收不符规定的扣税凭证。2、人均贡献销售小于预警值,可能存在不计少计收入。3、电耗率:电耗率大于预警值,可能存在不计少计收入、转让电或电费用于非应税项目。4、纳税调整后应税所得率小于预警值,可能存在不计少计收入或多计成本费用。
老师,税收风险中:投入产出比率(0.17):【风险得分】=0.00。【权重】=15.00;【投入产出比率(0.17)】=128.78%;【预警值】=93.68%;【风险指引参考】①小于预警下限,可能存在不计少计收入或接收不符规定扣税凭证虚增存货;②大于预警上限,可能存在多转成本或材料估价入账。 这个投入产出比率怎么算的,还有这几个风险得分、权重、期间费用率、预警值是什么意思呢
纳税人期末存货与当期累计收入差异幅度异常 1、计算公式:指标值=(期末存货-当期累计收入)/当期累计收入。 2、问题指向:正常生产经营的纳税人期末存货额与当期累计收入对比异常,可能存在库存商品不真实,销售货物后未结转收入等问题。 3、预警值:50%检查重点:检查“库存商品”科目,并结合“预收账款”、“应收账款”、“其他应付款”等科目进行分析,如果“库存商品”科目余额大于“预收账款”、“应收帐款”贷方余额、“应付账款”借方且长期挂账,可能存在少计收入问题。实地检查纳税人的存货是否真实,与原始凭证、账载数据是否一致。 这里大于50%吗?是用资产负债表的期末余额-利润表里的营业收入吗
1.增值税名义税负_还原免抵、不动产:增值税名义税负_还原免抵,不动产:【风险得分】=0.00。【权重】=25; 【值税名义税负_还原免抵、不动产】=0.00%; 【预警值】=%; 【风险指引参考】小于预警值,可能存在不计少 计应税收入或接收不符规定的扣税凭证。
老师无票收入该如何填写增值税申报表,我是小微企业,我的专票不含税:11207.93,普票不含税:196166.36,无票收入不含税:93687.87,该如何填写增值税的申报表
抖音后台涉税数据会影响到企业申报吗?有关联吗?抖音后台的发票需要给平台开吗
我公司是小规模纳税人,本季度销售额不足30万,专票开具金额2433.67,专票税额24.33。普票开具金额21580.2,普票税额215.8。未开票收入金额26703.83,未开票税额267.04。我在增值税纳税申报时要填那几个表,要在这些表的哪一行哪一列填写?
老师,现在固定资产有金额限制吗?5000以上的,比如5800左右的能一次性计入费用吗
老师请问一下,我们公司购进的固定资产是2025年12月份购进的,2026年1月份能不能固定资加计扣除
你好老师 小规模纳税人 申报季度怎么填写工资
请问一下客户不需要票,我开个散客的抬头,纳税识别号怎么填呢?写个0可以吗?普票
客户不要发票我公司可以开普票吗,他公司会收到影响吗
客户公司倒闭了,我公司和他们的业务可以开普票吗
小规模,抖音收入直接进了公户,如何写分录,未确认收入