投入产出应该是你的成本和收入的比,其他应该是系统设置
2015年增值税名义税负_还原免抵、固抵:【风险得分】=29.34。【权重】=38.46;【增值税名义税负_还原免抵、固抵】=1.46%;【风险得分】=29.34。【权重】=38.46;什么意思3333制造类行业通用风险模型;2015年增值税名义税负_还原免抵、固抵:【风险得分】=29.34。【权重】=38.46;【增值税名义税负_还原免抵、固抵】=1.46%;【预警值】=3.42%;【风险指引参考】小于预警值,可能存在不计少计应税收入或接收不符规定的扣税凭证。毛利率:【风险得分】=17.99。【权重】=23.08;【毛利率】=4.92%;【预警值】=11.86%;【风险指引参考】小于预警值,
2015年增值税名义税负_还原免抵、固抵:【风险得分】=29.34。【权重】=38.46;【增值税名义税负_还原免抵、固抵】=1.46%;【风险得分】=29.34。【权重】=38.46;什么意思3333制造类行业通用风险模型;2015年增值税名义税负_还原免抵、固抵:【风险得分】=29.34。【权重】=38.46;【增值税名义税负_还原免抵、固抵】=1.46%;【预警值】=3.42%;【风险指引参考】小于预警值,可能存在不计少计应税收入或接收不符规定的扣税凭证。毛利率:【风险得分】=17.99。【权重】=23.08;【毛利率】=4.92%;【预警值】=11.86%;【风险指引参考】小于预警值,【风险得分】是什么意思?【权重】=38.46;是什么意思?
老师,税收风险中:投入产出比率(0.17):【风险得分】=0.00。【权重】=15.00;【投入产出比率(0.17)】=128.78%;【预警值】=93.68%;【风险指引参考】①小于预警下限,可能存在不计少计收入或接收不符规定扣税凭证虚增存货;②大于预警上限,可能存在多转成本或材料估价入账。 这个投入产出比率怎么算的,还有这几个风险得分、权重、期间费用率、预警值是什么意思呢
期末无残值。8年后生产线设备的实际价值估计为原始成本的20%。公司适用的所得税税率为20%。新产品成本构成如下(单位:元)单位变动成本:有原材料20人工费用25变动制造费用10变动成本合计60固定成本(全年)有付现固定成本25000折旧费用100000固定成本合计125000这种新产品将以120元的单价出售。但3年后,当竞争者进入时,单价将跌至110元。财务部经理给出了项目投资所需资金的融资方式。公司决定采用剩余股利政策。公司的目标资本结构为“负债:所有者权益=3:5”。经过推算,新项目所需所有者权益资本通过留存收益解决,不需要发行新股,债务资本则通过银行借款来筹措,与银行商定的借款利率为12.5%。该公司的贝塔系数估计是0.8,无风险报酬率是6%,目前市场风险溢价为5%。由此可以得到项目投资所需的投资报酬率至少为10%。根据以上资料,结合讨论分析,营销部经理认为新产品的单价为120元比较合理。另外,营销部经理进一步提出,3年后,由于竞争者进入这一市场,产品价格将跌至110元会议结束前,总经理在了解所有情况后,分别向营销部经理和财务部经理提出了几个
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
税收风险中的销售合计27598302.84,这个是营业收入还是主营呢,跟我申报表一点都不一致,不知道怎么来的
投入产出比=投资总额/项目寿命期内增加值的总和,即R=K/IN。其中,R是投入产出比,K是投入资金总额,IN是项目周期内每一年的产出增加值的总和
是主营业务收入哈同学
关键是我主营是27417822.85,但税务局出来的是:29137245.8,这个数字既不是申报表的,也不是我实际销售的,不知道怎么算的
这个的话可以给税局打电话咨询