自产自销的开普票给你你可以抵扣 收购发票需要你自己开的那种收购发票才可以抵扣

购进免税农产品进项税额可以抵扣吗?购入农业生产者销售自产农产品可以凭借免税发票抵扣进项税。若用于连续生产13%商品,可抵扣增值税10%。不是9%嘛,这个10%从哪里来的呀
购进的农产品用于继续生产13%的货物,可以加计扣除1%,这里指的农产品必须是自产自销的开免税普票的才可以加计,还是说收购的农产品也可可以
不是自产自销的农产品开进来专票3%,我们用于生产13%货物的,可以加计算按10抵扣吗?
从农户手上收购的农产品,用于加工销售的时候开具的发票为13%,可以用从农户手中收购的农产品发票自行抵扣9%,是所有的农产品都可以还是只有免征增值税的(例如鲜活肉蛋,蔬菜,肉)
购进的农产品用于生产销售或委托加工13%税率货物的,在生产领用的当期,加计扣除1%(扣除率变为10%)。那购进9个点的菜籽油生产13%的食品,可以加计1个点嘛?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
自己替农户开的那种收购发票是不是当作收到自产自销的发票来用,2者一样的,没区别
嗯 对的 这个是一样的 可以做进项抵扣