可以的,可以加计1%的。

老师,一般纳税人购进用于生产13%税率货物的农产品,在购入当期按9%计算抵扣进项税额,生产领用时,加计抵扣1%,分录怎样写?
购进的农产品用于继续生产13%的货物,可以加计扣除1%,这里指的农产品必须是自产自销的开免税普票的才可以加计,还是说收购的农产品也可可以
,销售13%的货物,. 购买农产品加计扣除,购买原材料票面金额是1000, ,购买的时候是9%的进项,领用生产的时候。加计扣除1%进项。,是1000×1%,,还是910×1%
纳税人购买的农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物,于()当期加计扣除()的进项税额
纳税人购买的农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物,于()当期加计扣除()的进项税额
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
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老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思?
25年的暂估成本,26年汇算清缴前未收到发票,企业所得税调增,当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票,税务上,是可以做汇算清缴更正申报嘛?会计入账上如何处理?
我们违约,客户让我们交违约金,说是罚款,我们只用药收据就可以了是嘛
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
老师 你确定嘛?菜籽油属于农产品吗?
我看错了。不能是初级农产品自产自销的促进农产品才可以。这个不能这个咱要是收到专用发票就按9%抵扣。
你这个是深加工的 不可以的 是按 9抵扣
文件号里面低税率的系列中农产品和食用植物油是分开的哦,二者都属于低税率,但是农产品没有包括食用植物油的哦。
对的我前面看错了,看成菜籽了,少看了一个油。 菜籽油是按9%咱收到专用发票就按9%抵扣。这个没有加计扣除。
因为菜籽油它不属于初级农产品。
嗯嗯,谢谢老师
不客气,谢谢您的提醒,祝您工作愉快。