你的意思就是说你从厂家买了货,但是你不直接给厂家付钱,是另外一个呢,给厂家付钱,他要另外开13%的票,是这个意思吗?
你好,收税点通常是指开具发票与不开具发票相比,会额外收取一定比例的款项的意思。 比如开具发票10万,收8个点,就需要另外给对方8000元税款的意思。 就是我卖给别人东西,我应该开票,但是买方想要发票,我开发票可以,我还要收买方的钱 大体是这个意思吗?
老师,我们公司准备开发一个自己的APP的就是销货方能在我们这个平台卖货的那种。我们老板问我。如果别人在我们平台卖货卖100元。我们把款结给销售方90元,我们的10元。这种的如果买家需要开发票是我们平台给开发票还是销货方给买家开票呢?我们怎么交税呢?
假如走公账代付货款,我要付生产厂家货款11000元,对方开票给我,那另外一个人是要公账付11000元给我还是12430元,我开票给别人,发票税率13%,意思就是我别人付货款,生产厂家开票给你,我应许收另外一个多少钱?
另外一个人向生产厂家买的货,但是开票给我们,就是我们公账付给生产厂家11000元,生产厂家开票11000元给我们,问如果另外一个人走个卡转11000元给我们可不可以,有没有亏?
自家饭店通过别家有资质公司管理,别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10%税费6%当月本公司食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商,其他挂账,那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票,就是他把总共11.66万的发票都开了,但是我们只能先给他5万元让他代付
为什么有的题目里面捐赠视为视同销售啊要交增值税,但有的题目里面却说嗯捐赠进项税又不能抵扣,像这种题目怎么去区分呢?什么情况下是市委销售视同销售什么情况下尽量是可以抵扣什么情况下尽量去不能抵扣能不能给我总结一下。
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
老师您好!已计入成本费用的职工薪酬,是计提到成本费用里面的应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际支付给职工的应付职工薪酬是应付职工薪酬工资借方发生额合计是吗?但借方发生额合计中有1月份发放24年12月工资的金额,要扣除这去年12月份工资1月份发放的金额吗?
老师,您好,公司购车款360000,增值税是46800,总共是406800元,付了首付40800,剩下的贷款两年,这个会计分录怎么做?
老师,8.6开发票,8.7收款,这个分录对吗
老师,电子税务局的本年累计数不对。没有加上7月8月的收入,该怎么处理呢
公司如果公户给一个临时工转了安装临时工资 报了个税 他没有代开发票 查出来会怎么样
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
一个运输垃圾车的人员的垃圾车清运费用 能做成工资 发放吗
老师电子税务局 利润表的本年累计数不对,该怎么处理呢
是另外一个人向生产厂家买的货,但是开票给我们,我们付给生产厂家11000元,生产厂家开票11000元给我们,那我们就应该收另个一个人多少钱,我们要开票给另外一个多少?就是过一下我们的公账
厂家给你开的是专用发票吗?还是普通发票?
专用发票
那如果说是这样的话,你直接找对方收取的金额就是。12430就可以啦
是呀,我也是这样理解的,另外一个人公账付我们12430元,那我们开票给另外一个人12430元,然后我们付11000元给生产厂家,生产厂家开票11000元给我们,是这样吧
是这样的,没问题的,正确的。
不可能我们付11000元给生产厂家,我们只收另外一个11000元吧,这样我们就亏了是吧
对的,你应该要收取的金额是12430。
如果走个人银行卡呢,可以吗?如果可以是不是只收另外一个11000元就可以呢?
如果走个人银行卡呢,可以吗?如果可以是不是只收另外一个人11000元就可以呢?
这不管你是用什么卡去支付你开的票,你必须得要收这么多的金额才不会亏损。
走个人卡号,另外一个人付款进来,我们不用开票给他,也要收12430元?
就比方说啊,供应商给你开了票,你支付的是。含税的发票金额,如果说对方的话,你把钱收了之后,对方不用你开发票的话,你就只需要收他11000就行了。
打个比方,A向供应商C采购货品货款是11000元,货款是A付,但是想走我们的公账付给C,我们公账付给C货款11000元,C开票给我们,那A可以走个卡只付1100元到我们的个卡上吗?走个卡不用开票给A
可以的,可以这样处理的,没问题的。