你好,不会只显示部分内容 规格型号太长了,会自动缩小字号的
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,我家的经营情况如下 104门市,105门市,106门市租的3个门市,老板把这3个门市打通开了一家超市,牌匾做了一个,营业执照注册了3个地址显示分别为长春凯旋104门市,105门市,106门市,税务登记3个营业执照也都税务登记了 问题1.老板就以上情况,注册这三个个体营业执照,在税收上会不会有什么风险? 问题2.专管员个税给核定的是9900,那我是不是可以理解为我季度销售收入不超过45万不需要交增值税,季度开票超过29700,我就需要全额交个税呢? 问题3.实际经营中我们是个体开的超市,并不怎么开发票,也就是说我们没有销项,进项,也没有费用发票,比如我季度销售46万,我这3个个体税务申报我应该怎么申报,交税需要交多少, 麻烦老师详细指导,谢谢老师
老师们,我们是建筑公司(一般纳税人企业),有些项目资质不达标,所以我们就找有资质的公司挂靠项目,那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费,如果我们开增值税专用发票他们,那在结算款中只扣除附加税和印花税,但是如果我们开成增值税普通发票,那在结算时还得扣除增值税的部分,我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目,按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算,也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税,先不说她这种计算工作量太大,不知道这么核算是否合理正确呢?
开增值税专用发票时,规格型号太长了,打印时会不会只显示部分内容呢?如果是应该怎么办,谢谢啦
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,您好,审核补缴的增值税部分,需要同时补缴城建税,教育费,地方教育附加吗?
老师,你好,请问老板在公司附近租房,3年的房租,金额15万,开的专票,能进项税额抵扣吗,应该做什么科目,谢谢
帮其他公司垫付房租,收款方是个人,应该怎么入账
老师请问下电梯的维保费需不需要交印花税?
老师,请问离职补偿金的账务处理怎么做,比如上个月发生了5000的离职补偿金
先预收充值,充值卡再去平台下各店消费,预收开具发票内容是什么?
老师好,请问下,第一季度和第二季度土地城镇土地使用税还是减半征收,为啥第三季度要全额申报呢
企业固定资产卖车给自己家另一个企业,需要开专票吗
老师,请问在什么情况下需要填写关联业务往来年度报告?
固定资产,每月已经折旧完,不需要计提了,固定和累积折旧,资产负债表科目上不是有金额吗,需要做什么处理吗,还是一直挂着,还是等报废的时候转,分录是什么
(镀锌角钢L50*5包边)、C30混凝土单层双向8mm 钢筋1.4*0.5*0.05
这么长的也可以吗?
你好,是的,是可以的
点击规格栏只显示部分,也没关系吗
好的谢谢啦
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。