你好,借库存商品贷应付账款暂估,这个是红冲的。
老师,我上月做的暂估分录是借库存商品110000贷应付(暂估)110000,这个月发票来了,我先冲掉上月暂估借应付(暂估)110000贷库存商品110000,还要把发票做一次吗?发票这个月已经抵扣了,为什么还要做一次呢?
9月做了一笔库存暂估: 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时:借主营业务成本(暂估金额) 贷库存商品(暂估金额) 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做?
上个月把分录做错了,做成了借:应付账款暂估,贷:库存商品,该怎么改正
上个月做了暂估成本 借:库存商品 贷:应付账款—暂估入库 借:主营业务成本 贷:库存商品 今个月怎么冲回来呢?
就是22年做了借,库存商品-暂估 贷,应付账款-暂估,还结转了:做 借,主营业务成本,贷,库存商品-暂估 现在23年5月之前,我找到了成本票进来,我该怎么做分录?
你好想问下纳税表A105080这个表怎么填,1列资产原值379202.22 2列本年折旧、摊销额56158.41 3列累计折旧、摊销额56158.41 4列资产计数基础 5列税收折旧、摊销额 4和5怎么填,现在提交预警了
老师,可以帮我解释下这张凭证吗
老师,外贸企业,暂估款是按 总货款/1.13暂估,还是总货款/1.13*1.04暂估
是通过法人的二维码跟支付宝,然后还有现金的形式收收进来的。法人的微信二维码是直接就是扫给法人那边了嘛。然后我现在是说,就是我们那个收收据,如果说微微信或者支付宝就是一个总数那样子,然后呢,就是直接叫法人转这个整数进来。这样子进来就就就就直接做那个主营业务跟银行存款。这样子做账可以不?他今天已经转了,但是没有没有没有转对那个数。然后他是说明天再接着我跟他说了,我说明天要转对,那对的上那个数的金额转进来,这样子可以不?
老师,五六线城市的话,5家内账,2家小规模外账的话,谈薪资的话,什么区间合适呢
还有说不用管他,只要季报到时候和税务月末余额账上和银行相符就可以
昨晚8.12课上,方老师说周六上午讲的押题卷是哪套卷子呀?有电子版的试卷吗
老师,请问,预提律师收入个税,按照哪一档税率预提呢?
办公室人员配的防蓝光眼镜可以计入办公费里吗
我想问一下,之前把6月份付的工资,财务报表日期做到7月了,导致报报7月底的余额和7月银行不同频,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是凭证做到7月了,倒推回去,实际财务报表和银行还是一致的,这种情况咋处理,怎么解决7月底报表上的银行和实际银行金额一致的这种情况。
然后你在做正确的就可以的。