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我想问一下,之前把6月份付的工资,财务报表日期做到7月了,导致报报7月底的余额和7月银行不同频,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是凭证做到7月了,倒推回去,实际财务报表和银行还是一致的,这种情况咋处理,怎么解决7月底报表上的银行和实际银行金额一致的这种情况。

2025-08-13 09:51
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-13 09:54

反结账修改6月份的。然后,你申报给税务局的财务报表也去更正

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相关问题讨论
反结账修改6月份的。然后,你申报给税务局的财务报表也去更正
2025-08-13
同学,你好
具体什么问题呢??
2025-08-13
你好!内账还是外账?
2020-08-13
你好,那你要把六月份的作废才可以报的,账也要按照申报的金额来调整
2020-08-11
你好,同学。预付账款、应付账款、预收账款、应收账款, 这几个报表数据和科目余额表对不上有差异是正常的。 你是觉得哪里有疑问
2020-09-23
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